Manual de control interno para el área de ingresos y cartera Agronegocios Hernández y Ramírez S.A.S
En la empresa Agronegocios Hernández y Ramírez S.A.S se tienen algunas debilidades relacionadas con el control interno y en la operatividad que la conforman: No se tienen políticas de cobro establecidas para los clientes que sobrepasan las fechas límites de pago que se pactaron, donde se evidencia q...
- Autores:
-
Acevedo Zapata, Fabián Mauricio
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/23541
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/23541
- Palabra clave:
- Accounting
Business
Management
Internal control
Billing
Quality
Flow charts
Internal audit
Administrative documents
Bookkeeping
Contabilidad
Negocios
Administración
Auditoría interna
Documentos administrativos
Teneduría de libros
Control interno
Facturación
Calidad
Flujogramas
- Rights
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/