Evaluación del control interno y presentación de una propuesta de control para el área de facturación y cartera división alimentos, aplicando la Metodología COSO a la empresa Maicito S.A
Con este informe, se pretende revisar cada procedimiento del Área, analizar y evaluar los controles, y obtener un resultado para la propuesta de control basado en la metodología COSO. Se detallarán los procedimientos realizados de acuerdo al cronograma y plan de trabajo, que está en conocimiento de...
- Autores:
-
Tarquino Torres, Juan Carlos
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/20200
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/20200
- Palabra clave:
- Accounting
Business
Management
Tax inspection
Accounting systematization
Internal control
Constitution by merger
Internal audit
Portfolio (Accounting)
Accounts receivable
Commercial documents
Contabilidad
Negocios
Administración
Auditoría interna
Cartera (Contabilidad)
Cuentas por cobrar
Documentos comerciales
Revisoría fiscal
Sistema contable
Control interno
Constitución por fusión
- Rights
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/