Proceso de implementación de control interno bajo la metodología COSO para el área de crédito y cartera en la Compañía Sistemas Iridiumnet S.A.S
En el presente trabajo aplicado, se implementará un sistema de control interno bajo la metodología COSO en el área de crédito y cartera para la empresa Sistemas Iridiumnet S.A.S, para llevar esta implementación, se realizará el estudio de estos dos procedimientos, revisión de los documentos internos...
- Autores:
-
Ruiz Restrepo, Juan Fernando
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/21891
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/21891
- Palabra clave:
- Accounting
Business
Management
Internal control
Methodology
Credit and portfolio
Internal audit
Accounts receivable
Financial statements
Contabilidad
Negocios
Administración
Auditoría interna
Cuentas por cobrar
Estados financieros
Control interno
Metodología
Crédito y cartera
- Rights
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/