Propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas Ltda.
Implementar una propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas, que sea eficiente y eficaz para y obtener información contable y financiera confiable, verificable y oportuna.
- Autores:
-
Gómez Valero, Marleny
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Corporación Universitaria Minuto De Dios - Uniminuto
- Repositorio:
- Repositorio institucional UNIMINUTO
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.uniminuto.edu:10656/13267
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10656/13267
- Palabra clave:
- Auditoria
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Bogotá - Colombiahttps://hdl.handle.net/10656/13267instname:Corporación Universitaria Minuto de Diosreponame:Colecciones Digitales Uniminutorepourl:https:// repository.uniminuto.eduImplementar una propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas, que sea eficiente y eficaz para y obtener información contable y financiera confiable, verificable y oportuna.La práctica profesional realizada en la empresa BODEGAS AÑEJAS LTDA., busca establecer una propuesta de control interno, que permita la aplicación de herramientas como la auditoria y arqueos de caja, identificar y minimizar los diferentes riesgos e inconsistencias que se generan actualmente dentro del área de tesorería, logrando establecer con esta práctica, soluciones que optimicen acciones, formatos y controles, que conlleven a mejorar la eficiencia del área, en aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académica.The professional practice carried out in the company BODEGAS AÑEJAS LTDA., Seeks to establish an Internal Control System, which allows the application of tools such as auditing and cash checks, identifying and minimizing the different risks and inconsistencies that are currently generated within the area of Treasury, managing to establish with this practice, solutions that optimize actions, formats and controls, which lead to improve the efficiency of the area, in application of the knowledge acquired during the academic training process.67 páginasapplication/pdfspaCorporación Universitaria Minuto de DiosPregrado (Virtual y a Distancia)Contaduría PúblicaAuditoriaControlSolucionesPropuesta de control internoCuestionarios AuditoriaAuditoria FinancieraControl de CostosFlujo de Caja AdministraciónPropuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas Ltda.ThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_46echttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessRestringidoAuditores, contadores y consejeros financieros. (s.f.). Concepto de Auditoría. Obtenido de http://www.auditoresycontadores.com/auditorias/40-cuales-son-los-objetivosAuditores, contadores y consejeros financieros. (s.f.). Objetivos y clasificación de la Auditoria. Obtenido de http://www.auditoresycontadores.com/auditorias/40-cuales-son-losobjetivos-y-la-clasificación-de-la-auditoriaBodegas Añejas Ltda. (1990). Obtenido de https://www.vinosbodegasanejas.com/Catácora, F. (1996). Sistemas y Procedimientos Contables (Primera ed.). Venezuela: McGraw Hill.Cepeda Alonso, G. (2000). Auditoría y Control Interno. Bogotá: Emma Ariza HerreraChapman. (1965). Procedimiento de Auditoría. Buenos Aires: Colegio de Graduados en Ciencias Economicas de la capital federal.Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). (2015). La Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES. 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