Propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas Ltda.
Implementar una propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas, que sea eficiente y eficaz para y obtener información contable y financiera confiable, verificable y oportuna.
- Autores:
-
Gómez Valero, Marleny
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Corporación Universitaria Minuto De Dios - Uniminuto
- Repositorio:
- Repositorio institucional UNIMINUTO
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.uniminuto.edu:10656/13267
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10656/13267
- Palabra clave:
- Auditoria
Control
Soluciones
Propuesta de control interno
Cuestionarios Auditoria
Auditoria Financiera
Control de Costos
Flujo de Caja Administración
- Rights
- restrictedAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
Summary: | Implementar una propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas, que sea eficiente y eficaz para y obtener información contable y financiera confiable, verificable y oportuna. |
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