Propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas Ltda.

Implementar una propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas, que sea eficiente y eficaz para y obtener información contable y financiera confiable, verificable y oportuna.

Autores:
Gómez Valero, Marleny
Tipo de recurso:
Tesis
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Corporación Universitaria Minuto De Dios - Uniminuto
Repositorio:
Repositorio institucional UNIMINUTO
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.uniminuto.edu:10656/13267
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10656/13267
Palabra clave:
Auditoria
Control
Soluciones
Propuesta de control interno
Cuestionarios Auditoria
Auditoria Financiera
Control de Costos
Flujo de Caja Administración
Rights
restrictedAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
Description
Summary:Implementar una propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas, que sea eficiente y eficaz para y obtener información contable y financiera confiable, verificable y oportuna.