Implementación de un Sistema de Control Interno que Permita el Cumplimiento de los Procesos ya Establecidos por la Compañía
Implementar un modelo de control interno de los diferentes procesos contables y financieros para tener una información fiable y verificable en la empresa UNIVER PLUS – OFTALMOHELP.
- Autores:
-
Jiménez, Sonia Rocío
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Corporación Universitaria Minuto De Dios - Uniminuto
- Repositorio:
- Repositorio institucional UNIMINUTO
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.uniminuto.edu:10656/12236
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10656/12236
- Palabra clave:
- Control Interno
Auditoria
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Contabilidad Administrativa
Auditoria Financiera
Auditoria Interna
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Implementación de un sistema de control interno que permita el cumplimiento de los procesos ya establecidos por la compañía.(Trabajo de grado).Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá-Colombia.https://hdl.handle.net/10656/12236instname:Corporación Universitaria Minuto de Diosreponame:Colecciones Digitales Uniminutorepourl:https:// repository.uniminuto.eduImplementar un modelo de control interno de los diferentes procesos contables y financieros para tener una información fiable y verificable en la empresa UNIVER PLUS – OFTALMOHELP.La Opción de Grado en la modalidad de Contrato Laboral en Práctica Profesional es uno de los procesos más importantes en el procesos de formación del contador público, el objetivo consistió en la implementación de un modelo de control interno de los procesos contables y financieros para tener una información fiable y verificable en la empresa UNIVER PLUS – OFTALMOHELP; basado en una metodología cualitativa que permitió recolectar datos necesarios para el diagnóstico a los procesos en el área contable de la empresa, así mismo se recurrió al estudio exploratorio ya que se debieron analizar situaciones específicas que generaban inconsistencias en la información financiera y la técnica utilizada fue la documental que permitió recolectar la información necesaria. Como resultado de lo anterior se implemento un modelo de control interno de los procesos contables y financieros para tener una información fiable y verificable en la empresa. Como conclusión se optimizo la información creando un ambiente de control adecuado aportando seguridad razonable en contextos de efectividad, eficiencia y fiabilidad de la información.59 páginas59 páginasapplication/pdfspaCorporación universitaria minuto de DiosPregrado (Virtual y a Distancia)Contaduría PúblicaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccesEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, EL AUTOR declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Institución. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.Open AccessControl InternoAuditoriaAuditoresContabilidad AdministrativaAuditoria FinancieraAuditoria InternaImplementación de un Sistema de Control Interno que Permita el Cumplimiento de los Procesos ya Establecidos por la CompañíaThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ecAmerican Accounting Association. (1972). Accounting review. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/245507?seq=1Barreto, E., & Rivera, M. (2016). Incidencia del nuevo marco normativo de auditoría en el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia. Recuperado de file:///C:/Users/esteb/Downloads/Dialnet IncidenciaDelNuevoMarcoNormativoDeAuditoriaEnElEje-5710357%20(2).pdfConsejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores. (2009). Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Recuperado de https://www.ifac.org/system/files/publications/files/codigo-de-etica-para-profesionales de-la-contabilidad.pdGarcía, J. (1995). Manual de auditoría interna. Santiago de Cali: Emcali.Instituto Nacional de Contadores Públicos. (1998). Normas de Auditoría: Autor.Márquez, G. (2011). Modelos contemporáneos de control interno, Fundamentos teóricos. Recuperado de http://servicio.bc.uc.edu.ve/faces/revista/lainet/lainetv4n8/art6.pdfMonascal, F. (2010). Propuesta de gestión de control interno caso: gerencia de auditoría. Recuperado de https://www.uma.edu.ve/postgrados/gestion/revistas/revista_nro2/Teg%20y%20otros/teg _fernando_monascal_2da.pdfRamón Ruffner, J. (2004). Quipukamayoc, El control interno en las empresas privadas. Recuperado de https://doi.org/10.15381/quipu.v11i22.5476ORIGINALUVDT.CP_JiménezSanabriaSoniaRocío_2020.pdfUVDT.CP_JiménezSanabriaSoniaRocío_2020.pdfapplication/pdf1513382https://repository.uniminuto.edu/bitstreams/9e25162e-6e70-4705-9b5a-a9e01c3bcfd5/download4f443a09deeeb022b1cb8391161f83fdMD57Anexo1_RAE_JiménezSanabriaSoniaRocío.pdfAnexo1_RAE_JiménezSanabriaSoniaRocío.pdfapplication/pdf146815https://repository.uniminuto.edu/bitstreams/5eba749d-3078-42f4-809f-5e103220ccf6/downloadce25ad76e661fc599758db0ee4aaab16MD52Anexo2_PÓSTER_JiménezSanabriaSoniaRocío.pdfAnexo2_PÓSTER_JiménezSanabriaSoniaRocío.pdfapplication/pdf446251https://repository.uniminuto.edu/bitstreams/538c1130-48b2-4241-acff-7d77036bb9a5/downloadea55c5aeedbc54981d9407b73e47f4a2MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1748https://repository.uniminuto.edu/bitstreams/c1e1ba9c-b3c5-41ba-a16a-561e010ec5bd/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55Autorización_JiménezSanabriaSoniaRocío_2020.pdfAutorización_JiménezSanabriaSoniaRocío_2020.pdfAutorizaciónapplication/pdf43739https://repository.uniminuto.edu/bitstreams/689569ac-d51a-4ebd-bd04-10ef378abb4b/download06c3276c173177db50f352504ba9aad9MD5610656/12236oai:repository.uniminuto.edu:10656/122362021-06-10 14:38:02.393http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiarestrictedhttps://repository.uniminuto.eduRepository - Uniminutorepositorio@uniminuto.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 |