Diseñar el manual de control interno para el área financiera de la Organización Iglesia Adventista del Séptimo día Sección Asociación centro Oriental de Colombia

El desarrollo de este trabajo tiene como objetivo el diseñar para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Manual de control interno, manual de funciones y procedimientos del área contable y financiera, una herramienta que permitirá a la organización lograr un orden y aumentar la calidad en sus pro...

Full description

Autores:
Callejas Valderrama, Sirley Alejandra
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Corporación Universitaria Remington
Repositorio:
Repositorio institucional Uniremington
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/90
Palabra clave:
Control interno
Políticas del control interno
Manuales administrativos
Contabilidad
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description El desarrollo de este trabajo tiene como objetivo el diseñar para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Manual de control interno, manual de funciones y procedimientos del área contable y financiera, una herramienta que permitirá a la organización lograr un orden y aumentar la calidad en sus procesos contables. Según Schuster (1992) “el sistema de control interno comprende el plan de organización y todos los métodos coordinados y las medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos, verificar la confiabilidad y corrección de los datos contables, promover la eficiencia operativa y fomentar la adhesión a las políticas administrativas prescriptas” En este trabajo consta de las principales actividades identificadas en la organización, conformadas por procesos y procedimientos presentados a través de una caracterización, flujogramas que describen cada proceso, permitiendo alcanzar los objetivos y valores corporativos de la organización, al igual que el manual de funciones establece el nivel de responsabilidad de cada funcionario de área contable, en cada proceso que se ejecuta, garantizando el control.
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Según Schuster (1992) “el sistema de control interno comprende el plan de organización y todos los métodos coordinados y las medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos, verificar la confiabilidad y corrección de los datos contables, promover la eficiencia operativa y fomentar la adhesión a las políticas administrativas prescriptas” En este trabajo consta de las principales actividades identificadas en la organización, conformadas por procesos y procedimientos presentados a través de una caracterización, flujogramas que describen cada proceso, permitiendo alcanzar los objetivos y valores corporativos de la organización, al igual que el manual de funciones establece el nivel de responsabilidad de cada funcionario de área contable, en cada proceso que se ejecuta, garantizando el control.PregradoContador(a) Público(a)61 p.application/pdfspaCorporación Universitaria RemingtonMedellín (Antioquia, Colombia)Facultad de Ciencias ContablesContaduría PúblicaControl internoPolíticas del control internoManuales administrativosContabilidadInformación contableDiseñar el manual de control interno para el área financiera de la Organización Iglesia Adventista del Séptimo día Sección Asociación centro Oriental de ColombiaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoPublicationORIGINALRIU-PRE-2021 Diseñar manual control.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf834622https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/af1b5673-0ce0-41e8-bc7b-552e5915bc48/download0102ea0859b266b73b9399f78c63d2dcMD54CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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