Incidencias de la auditoría interna en la sostenibilidad empresarial
Con los cambios de paradigmas en el entorno empresarial, la sostenibilidad financiera se ha consolidado como un pilar clave dentro del marco conceptual de las organizaciones que buscan mantenerse y crecer. En este contexto, la función de control efectivo de la auditoría interna se considera un eleme...
- Autores:
-
Atehortúa Sánchez, Beatriz
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/6786
- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/6786
- Palabra clave:
- Auditoría interna
Sostenibilidad empresarial
Gestión de riesgos
Control interno
Gobierno corporativo
Eficiencia financiera
Gestión financiera
Planificación estratégica
Auditoría financiera
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- openAccess
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
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Con los cambios de paradigmas en el entorno empresarial, la sostenibilidad financiera se ha consolidado como un pilar clave dentro del marco conceptual de las organizaciones que buscan mantenerse y crecer. En este contexto, la función de control efectivo de la auditoría interna se considera un elemento estratégico de la gestión financiera sostenible, junto con la realización de pruebas de estrés y la agilización de la aprobación de los efectos postmitigación. En este sentido, esta investigación tiene el objetivo de analizar cómo este recurso podría contribuir a la perdurabilidad financiera de la empresa. Para ello, se plantea un estudio cualitativo-descriptivo basado en una revisión documental sistemática de fuentes académicas de libre acceso. Los hallazgos alcanzados evidencian que las organizaciones con funciones de auditoría interna fuertes presentan una mejor gestión de los recursos financieros, una mejor capacidad de identificación y mitigación de riesgos, así como una sostenibilidad financiera a largo plazo sólida. En esa medida, es importante que la función de auditoría interna mantenga su independencia y esté adecuadamente integrada en la planificación estratégica de la empresa. |
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En este sentido, esta investigación tiene el objetivo de analizar cómo este recurso podría contribuir a la perdurabilidad financiera de la empresa. Para ello, se plantea un estudio cualitativo-descriptivo basado en una revisión documental sistemática de fuentes académicas de libre acceso. Los hallazgos alcanzados evidencian que las organizaciones con funciones de auditoría interna fuertes presentan una mejor gestión de los recursos financieros, una mejor capacidad de identificación y mitigación de riesgos, así como una sostenibilidad financiera a largo plazo sólida. En esa medida, es importante que la función de auditoría interna mantenga su independencia y esté adecuadamente integrada en la planificación estratégica de la empresa.PregradoContador(a) Público(a)22 p.application/pdfspaCorporación Universitaria RemingtonMedellín (Antioquia, Colombia)Facultad de Ciencias ContablesContaduría PúblicaAuditoría internaSostenibilidad empresarialGestión de riesgosControl internoGobierno corporativoEficiencia financieraGestión financieraPlanificación estratégicaAuditoría financieraIncidencias de la auditoría interna en la sostenibilidad empresarialTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoPublicationORIGINALRIU-PRE-2024 Incidencias auditoria interna.pdfRIU-PRE-2024 Incidencias auditoria interna.pdfapplication/pdf541464https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/b74ee353-485a-4262-a279-8fa2821c9f87/download6d776c45a8ddd94cccbc7baf75ea0f7eMD51TEXTRIU-PRE-2024 Incidencias auditoria interna.pdf.txtRIU-PRE-2024 Incidencias auditoria interna.pdf.txtExtracted texttext/plain33379https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/62153240-7407-4dcb-a3c0-37223be2bdf0/download4847b46d370010f2b8437c608a42304dMD54THUMBNAILRIU-PRE-2024 Incidencias auditoria interna.pdf.jpgRIU-PRE-2024 Incidencias auditoria interna.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3039https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/ff1cede3-3f86-4fe6-8b9b-a10b32508a6e/download1bf7ea06e8206bf81ffdb84e355bec70MD55LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/42ed5585-bbdc-46f0-a3f7-dc4819cba50a/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52BL-FR-11 Cesión Derechos_TG_Cristian Camilo Carv 10.pdfapplication/pdf221794https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/58d1444b-edfa-42b0-b74f-7a0febfe443c/download16cb3a2c534f05a6f9c61f9e872a26f6MD53123456789/6786oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/67862025-04-01 14:33:30.183https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025open.accesshttps://repositorio.uniremington.edu.coRepositorio UNIREMINGTONbiblioteca@uniremington.edu.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 |