Revisión y actualización de procedimientos de control interno utilizadas en el área de facturación de la Organización Servicios y Asesorías Ltda
Teniendo en cuenta los problemas presentados en el área contable de la Organización Servicios Y Asesorías Ltda. El ejercicio de la práctica académica a realizar en organización se centrará en guiar paso a paso en un proceso de actualización y optimización del control interno en el área de facturació...
- Autores:
-
González Quintero, Yineth Ibette
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/20102
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/20102
- Palabra clave:
- Accounting
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Teniendo en cuenta los problemas presentados en el área contable de la Organización Servicios Y Asesorías Ltda. El ejercicio de la práctica académica a realizar en organización se centrará en guiar paso a paso en un proceso de actualización y optimización del control interno en el área de facturación, buscando optimizar los resultados en el área contable de la empresa. Al finalizar las tareas programadas para el departamento de contabilidad en el desarrollo de la práctica, la Organización Servicios y Asesorías Ltda., tendrá aumento de calidad en los servicios prestados y efectividad en la respuesta a los clientes. |
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Al finalizar las tareas programadas para el departamento de contabilidad en el desarrollo de la práctica, la Organización Servicios y Asesorías Ltda., tendrá aumento de calidad en los servicios prestados y efectividad en la respuesta a los clientes.OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN ALCANCE ORGANIZACIÓN SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA MARCO CONCEPTUAL PLAN DE TRABAJO MARCO DE REFERENCIA ANALISIS DE RIESGOS EVALUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DISEÑO DE LA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO EN EL AREA DE FACTURACION APROBACION E IMPLEMENTACION PLAN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN EL AREA DE FACTURACION RESULTADOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOSPregradoTaking into account the problems presented in the accounting area of the Organization Servicios Y Asesorías Ltda. The exercise of the academic practice to be carried out in the organization will focus on guiding step by step in a process of updating and optimizing internal control in the billing area , seeking to optimize the results in the accounting area of the company. At the end of the tasks programmed for the accounting department in the development of the practice, the Organization of Services and Consulting Ltda., will have an increase in the quality of the services provided and effectiveness in the response to clients.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Revisión y actualización de procedimientos de control interno utilizadas en el área de facturación de la Organización Servicios y Asesorías LtdaReview and update of internal control procedures used in the billing area of the Organization Servicios y Asesorías LtdaContador PúblicoUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Contaduría Públicainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPAccountingBusinessManagementInternal controlBilling areaTemporary servicesInternal auditBookkeepingCommercial lawContabilidadNegociosAdministraciónAuditoría internaTeneduría de librosDerecho comercialControl internoÁrea de facturaciónServicios temporalesTARAZONA OREJARENA Rafael. Estatutos Organizacionales De La A Empresa. Organización Servicios Y Asesorías Ltda. Bucaramanga 1970TARAZONA OREJARENA Rafael. Sistema de Gestión de Calidad . Empresa. Organización Servicios Y Asesorías Ltda. Bucaramanga 2005Ministerio de la Protección Social. Concepto 250999 de 13 de agosto de 2009 -Normatividad Empresas de Servicios Temporales.Ley 43 DE DICIEMBRE 13 DE 1990. CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONTADOR PUBLICO.Actualicese.com- información contable y tributaria al dia. GUIA AVANZADA DE AUDITORIA EMPRESARIAL Y CONTROL INTERNO. CALI VALLE.2005Catacora Carpio, Fernando. Contabilidad: La Base para las Decisiones Comerciales- Caracas: Mc Graw – Hill Interamericana, 1998Nuñez López, Aurelio. Control Interno. Análisis de riesgos. Revista de Auditoría y Control. 3(5): 1-11, 2002Riggs, Henry E., Contabilidad, ed. 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