Diseño de un sistema de control interno para el proceso de pagos a prestadores de Servicios de Salud de Comparta Epss en la regional oriente

El proceso de pagos a prestadores de servicios de salud en COMPARTA EPS-S y en general en el sistema ha sido uno de los procesos más críticos debido al impacto que tiene en el Flujo de recursos tanto para la EPS-S como para las IPS. En COMPARTA no existe un sistema claro que permita realizar auditor...

Full description

Autores:
Suárez Ortega, Álvaro
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/20107
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/20107
Palabra clave:
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Business
Management
Internal control system
Health sector
Process manual
Suppliers
Audit
Internal audit
Company comptroller
Health services
Contabilidad
Negocios
Administración
Auditoría interna
Contraloría de empresas
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description El proceso de pagos a prestadores de servicios de salud en COMPARTA EPS-S y en general en el sistema ha sido uno de los procesos más críticos debido al impacto que tiene en el Flujo de recursos tanto para la EPS-S como para las IPS. En COMPARTA no existe un sistema claro que permita realizar auditoria, seguimiento y control al proceso de pagos, presentándose dificultades como perdida de facturas, pagos dobles y pérdida de tiempo retrasando la salida de recursos hacia los prestadores de servicios de salud.
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MANTILLA, Samuel Alberto. Control Interno Estructura Conceptual Integrada. Segunda Edición. Bogotá, (2000).
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En COMPARTA no existe un sistema claro que permita realizar auditoria, seguimiento y control al proceso de pagos, presentándose dificultades como perdida de facturas, pagos dobles y pérdida de tiempo retrasando la salida de recursos hacia los prestadores de servicios de salud.ESPECÍFICACIONES DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA MARCO TEORICO DIAGNÓSTICO PROCESO DE PAGOS DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE PAGOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOSPregradoThe payment process to health service providers in COMPARTA EPS-S and in general in the system has been one of the most critical processes due to the impact it has on the flow of resources for both the EPS-S and the IPS. In COMPARTA there is no clear system that allows auditing, monitoring and control of the payment process, presenting difficulties such as lost invoices, double payments and loss of time delaying the outflow of resources to health service providers.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño de un sistema de control interno para el proceso de pagos a prestadores de Servicios de Salud de Comparta Epss en la regional orienteDesign of an internal control system for the payment process to Comparta Epss health service providers in the eastern regionContador PúblicoUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Contaduría Públicainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPAccountingBusinessManagementInternal control systemHealth sectorProcess manualSuppliersAuditInternal auditCompany comptrollerHealth servicesContabilidadNegociosAdministraciónAuditoría internaContraloría de empresasServicios de saludSistema de control internoSector saludManual de procesoProveedoresAuditoríaBLANCO LUNA, Yanel. Manual de Auditoría y Revisoría Fiscal. Bogotá: Roesga (1988)CEPEDA, Alonso. Auditoría y Control Interno. Bogotá, Mc Graw Hill Interamericana S.A.(1997).COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO). Control Interno. Informe coso. Bogotá. Ecoe Ediciones.(2005).ESTUPIÑAN, Rodrigo. Control Interno y Fraudes. Bogotá. Ecoe. (2006).MANTILLA, Samuel Alberto. Control Interno Estructura Conceptual Integrada. Segunda Edición. Bogotá, (2000).MANTILLA, Samuel Alberto, CANTE, Sandra Yolima. Auditoría del Control Interno. Primera Edición. Bogotá, (2005).MANTILLA, Samuel Alberto. Control Interno: Informe COSO. Cuarta Edición. 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