Auditoría operacional a los procesos del área de facturación y cartera y diseño de un manual de control interno
Los controles internos cada vez mas son percibidos como solución a una variedad de problemas potenciales que se puedan presentar en las organizaciones, la alta administración debe crear un ambiente de control adecuado para mantener a la compañía en la dirección de sus objetivos de rentabilidad, en l...
- Autores:
-
Castellanos Pedraza, Zulma Rubiela
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/20077
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/20077
- Palabra clave:
- Accounting
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Management
Internal control system
Cost effectiveness
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Contabilidad
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Administración
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Los controles internos cada vez mas son percibidos como solución a una variedad de problemas potenciales que se puedan presentar en las organizaciones, la alta administración debe crear un ambiente de control adecuado para mantener a la compañía en la dirección de sus objetivos de rentabilidad, en la consecución de su misión y minimizar los riesgos que se puedan presentar en el ejercicio normal de sus actividades. Es por eso que en Casa Diesel se hace necesario implementar un adecuado sistema de control interno, que le permita a la empresa, una mejora continua en todos sus procesos, con el fin de proporcionar seguridad razonable. |
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Es por eso que en Casa Diesel se hace necesario implementar un adecuado sistema de control interno, que le permita a la empresa, una mejora continua en todos sus procesos, con el fin de proporcionar seguridad razonable.PLAN DE TRABAJO AUDITORÍA OPERACIONAL A LOS PROCESOS DEL AREA DE FACTURACIÓN Y CARTERA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOSPregradoInternal controls are increasingly perceived as a solution to a variety of potential problems that may arise in organizations, senior management must create an adequate control environment to keep the company in the direction of its profitability objectives, in the achievement of its mission and minimize the risks that may arise in the normal exercise of its activities. That is why at Casa Diesel it is necessary to implement an adequate internal control system, which allows the company continuous improvement in all its processes, in order to provide reasonable security.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Auditoría operacional a los procesos del área de facturación y cartera y diseño de un manual de control internoOperational audit of the processes of the billing and portfolio area and design of an internal control manualContador PúblicoUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Contaduría Públicainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPAccountingBusinessManagementInternal control systemCost effectivenessRiskSale of spare partsHeavy machineryInternal auditCompany comptrollerContabilidadNegociosAdministraciónAuditoría internaContraloría de empresasSistema de control internoRentabilidadRiesgoVenta de repuestosMaquinaria pesadaMANTILLA B. Samuel Alberto. Control interno estructura conceptual integrada. Santafé de Bogotá. Ecoes ediciones.INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Tesis y otros trabajos de grado. Bogotá: ICONTEC., 1996. 132 p. NTC. 1486WHITTINGTON. O. Ray, PANY Kurt. Auditoria un enfoque integral. Santafé de Bogotá. Mc Graw Hill.ORIGINAL2008_Tesis_Castellano_Pedraza_Zulma.pdf2008_Tesis_Castellano_Pedraza_Zulma.pdfTesisapplication/pdf227604https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20077/1/2008_Tesis_Castellano_Pedraza_Zulma.pdf02ee2823a8795fac3c6d7236a3dd34f9MD51open access2008_Anexos_Castellano_Pedraza_Zulma.zip2008_Anexos_Castellano_Pedraza_Zulma.zipAnexosapplication/zip71806https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20077/2/2008_Anexos_Castellano_Pedraza_Zulma.zipb9f401519a90ed28e0fe1343ec305792MD52open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20077/3/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD53open accessTHUMBNAIL2008_Tesis_Castellano_Pedraza_Zulma.pdf.jpg2008_Tesis_Castellano_Pedraza_Zulma.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5031https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/20077/4/2008_Tesis_Castellano_Pedraza_Zulma.pdf.jpgf5fefdbe53a0895151880901826971d9MD54open access20.500.12749/20077oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/200772023-12-12 16:42:31.362open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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 |