Diseño del sistema de control interno de la firma de abogados E.F.M. Jurídicos Consultores LTDA

Diseñar un sistema de control interno para la firma de abogados E.F.M. Jurídicos Consultores LTDA.

Autores:
López Amado, Diana Smith
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/25136
Palabra clave:
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Internal control
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Flowchart
Quality
Internal audit
Digital signatures
Administrative manuals
Contabilidad
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Administración
Auditoría interna
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: ................................................................................. 8 1.3. OBJETIVO ................................................................................................................... 8 1.3.1. Objetivo General ............................................................................................... 8 1.3.2. Objetivos específicos......................................................................................... 8 1.4. ALCANCE O COBERTURA ........................................................................................... 8 1.6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR ................................................................................. 9 1.6.1. Identificación de los procesos realizados en las actividades ............................ 9 1.6.2. Diseño del diagrama de procesos y procedimientos ........................................ 9 1.6.3. Construcción de la matriz de riesgo .................................................................. 9 1.6.4. Diseño de manuales de procedimientos ........................................................... 9 1.6.5. Construcción de indicadores para evaluar el cumplimiento de los procedimientos ................................................................................................................. 9 1.7. CRONOGRAMA ............................................................................................................ 10 1.8. RECURSOS .................................................................................................................... 10 1.8.1. Recursos tecnológicos ........................................................................................... 10 1.8.2. Recursos humanos ................................................................................................ 10 1.8.3. Recursos físicos: .................................................................................................... 11 1.8.4. Recursos Bibliográficos ......................................................................................... 11 2. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO: DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMPRESA JURÍDICOS CONSULTORES LTDA ............................................................................. 12 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR LA EMPRESA ......................... 12 2.1.1. Proceso área operativa: .................................................................................. 12 2.1.2. Proceso área administrativa ........................................................................... 16 2.2. DISEÑO DEL DIAGRAMA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ................................. 16 6 2.2.1. Diagrama de procesos y procedimientos ........................................................ 16 2.2.2. Diagrama de procedimiento cobro administrativo ......................................... 17 2.2.3. Diagrama de procedimiento cobro pre-jurídico ............................................. 18 2.2.4. Diagrama de procedimiento cobro jurídico .................................................... 19 2.2.5. Diagrama de procedimiento estudio de títulos .............................................. 20 2.2.6. Diagrama de procedimiento concepto jurídico .............................................. 22 2.2.7. Diagrama de procedimiento avalúo de inmueble .......................................... 23 2.2.8. Diagrama de procedimiento de compras de suministros y archivo ............... 24 2.3. MATRICES DE RIESGO ............................................................................................. 24 2.4. PROTOCOLOS PARA CONTROLAR LOS PROCESOS, MINIMIZANDO RIESGOS: DISEÑO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ................................................................................. 27 2.4.1. Manual de procedimiento Cobranza administrativa. ..................................... 27 2.4.2. Manual de procedimiento Cobro pre-jurídico ................................................ 28 2.4.3. Manual de procedimiento cobro jurídico ....................................................... 29 2.4.4. Manual de procedimientos estudio de títulos ................................................ 30 2.4.7. Manual de procedimientos compra de suministros ....................................... 33 2.4.8. Manual de procedimientos Manejo del archivo ............................................. 34 2.5. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LA EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE CONTROL ........................................................ 35 3. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 36 4. RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 37 BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... 38PregradoDesign an internal control system for the law firm E.F.M. Legal Consultants LTDA.Modalidad Virtualapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño del sistema de control interno de la firma de abogados E.F.M. Jurídicos Consultores LTDADesign of the internal control system of the law firm E.F.M. Legal Consultants LTDAContador PúblicoUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Contaduría Públicainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPAccountingBusinessManagementInternal controlIndicatorsFlowchartQualityInternal auditDigital signaturesAdministrative manualsContabilidadNegociosAdministraciónAuditoría internaFirmas digitalesManuales administrativosControl internoIndicadoresFlujogramaCalidadCepeda A, Gustavo. Auditoría y control interno. Santafé de Bogotá MCGraw Hill 1997.Comitte of sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO), Control interno informe coso. Bogotá Ecoe 2005.Mantilla B, Samuel Alberto. Control interno estructura conceptual integrada. Santafé de Bogotá Ecoe 2000.Mantilla B, Samuel Alberto. Auditoría del control interno. Bogotá Ecoe 2005.ORIGINAL2012_Tesis_Diana_Smith_López_Amado.pdf2012_Tesis_Diana_Smith_López_Amado.pdfTesisapplication/pdf1064423https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/25136/1/2012_Tesis_Diana_Smith_L%c3%b3pez_Amado.pdf14599b380ee94d41a8900bca6790e977MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/25136/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessTHUMBNAIL2012_Tesis_Diana_Smith_López_Amado.pdf.jpg2012_Tesis_Diana_Smith_López_Amado.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4286https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/25136/3/2012_Tesis_Diana_Smith_L%c3%b3pez_Amado.pdf.jpgb9479ba42b95488a8460ea306c2273fbMD53open access20.500.12749/25136oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/251362024-06-13 22:01:58.412open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.coRUwoTE9TKSBBVVRPUihFUyksIG1hbmlmaWVzdGEobWFuaWZlc3RhbW9zKSBxdWUgbGEgb2JyYSBvYmpldG8gZGUgbGEgcHJlc2VudGUgYXV0b3JpemFjacOzbiBlcyBvcmlnaW5hbCB5IGxhIHJlYWxpesOzIHNpbiB2aW9sYXIgbyB1c3VycGFyIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yIGRlIHRlcmNlcm9zLCBwb3IgbG8gdGFudG8sIGxhIG9icmEgZXMgZGUgZXhjbHVzaXZhIGF1dG9yw61hIHkgdGllbmUgbGEgdGl0dWxhcmlkYWQgc29icmUgbGEgbWlzbWEuCgpFbiBjYXNvIGRlIHByZXNlbnRhcnNlIGN1YWxxdWllciByZWNsYW1hY2nDs24gbyBhY2Npw7NuIHBvciBwYXJ0ZSBkZSB1biB0ZXJjZXJvIGVuIGN1YW50byBhIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBzb2JyZSBsYSBvYnJhIGVuIGN1ZXN0acOzbi4gRWwgQVVUT1IgYXN1bWlyw6EgdG9kYSBsYSByZXNwb25zYWJpbGlkYWQsIHkgc2FsZHLDoSBlbiBkZWZlbnNhIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBhcXXDrSBhdXRvcml6YWRvcywgcGFyYSB0b2RvcyBsb3MgZWZlY3RvcyBsYSBVTkFCIGFjdMO6YSBjb21vIHVuIHRlcmNlcm8gZGUgYnVlbmEgZmUuCgpFbCBBVVRPUiBhdXRvcml6YSBhIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIEF1dMOzbm9tYSBkZSBCdWNhcmFtYW5nYSBwYXJhIHF1ZSBlbiBsb3MgdMOpcm1pbm9zIGVzdGFibGVjaWRvcyBlbiBsYSBMZXkgMjMgZGUgMTk4MiwgTGV5IDQ0IGRlIDE5OTMsIERlY2lzacOzbiBBbmRpbmEgMzUxIGRlIDE5OTMgeSBkZW3DoXMgbm9ybWFzIGdlbmVyYWxlcyBzb2JyZSBsYSBtYXRlcmlhLCB1dGlsaWNlIGxhIG9icmEgb2JqZXRvIGRlIGxhIHByZXNlbnRlIGF1dG9yaXphY2nDs24uCg==