Diseño del sistema de control interno para el municipio de Bosconia
El presente trabajo, DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, constituye un pilar básico para el desarrollo de las funciones administrativas dentro de un municipio moderno democrático y participativo, basado en los principios, que rigen el Control Interno, entre otros, de...
- Autores:
-
Paba Otero, Rafael
Rodriguez de la Hoz, Joaquín
Rua Amaya, Alexia María
Godoy Ramírez, Wilfredo
Rivera Ávila, Jaime
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 1996
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/28240
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/28240
- Palabra clave:
- Internal control
Political Constitution
Investment
Internal audit
Controllership
Budget (Private companies)
Derecho fiscal
Auditoría fiscal
Recaudación de impuestos
Derecho tributario
Auditoría interna
Contraloría de empresas
Presupuesto (Empresas privadas)
Control interno
Constitución Política
Inversión
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El presente trabajo, DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, constituye un pilar básico para el desarrollo de las funciones administrativas dentro de un municipio moderno democrático y participativo, basado en los principios, que rigen el Control Interno, entre otros, de legalidad, igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Para poder lograr estos principios, la Administración Municipal está obligada a aplicar este diseño conforme a sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno de acuerdo con los artículos 209, 267 y 269 de la Constitución Política de Colombia. En concordancia con lo anterior y siguiendo con los preceptos de las leyes 42 y 87 de 1993 y demás normas aplicables, se ha diseñado este plan de auditoría con el objetivo de controlar y evaluar la gestión administrativa de la Administración Municipal de Bosconia Cesar, prevaleciendo siempre la trasparencia y agilidad en todos los actos y procedimientos. Para desarrollar este trabajo, se aplicarán técnicas modernas de control como: Revisión analítica, examen de exactitud, análisis de saldos y movimiento, prueba selectiva, etc. desarrollando conjuntamente auditoría financiera operativa y de gestión, con la ayuda de papeles de trabajo en los cuales se plasmaran las evidencias obtenidas y los resultados de las diferentes pruebas realizadas en su ejecución. |
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AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. El Control Interno, Una Propuesta de cambio para el desarrollo del sector Público. BELTRAN PARDO, Luís Carlos. Manual de Control Interno para los Organismos del Estado. Constitución Política de Colombia 1991. CHARRY RODRIGUEZ, Jorge Alirio. El Control Interno en el Municipio Moderno. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. Plan General de Contabilidad Pública, Resolución Número 4444 de Noviembre 21 de 1995, Santafé de Bogotá. Directiva Presidencial No.02 de abril 5 de 1994. HOYOS BOTERO, Hernando. El Control Interno en las Entidades Territoriales. GAVIRIA, Gonzalo. Sistema de Control Interno. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA DE INFORMACION Y SISTEMAS. Guías para el fortalecimiento de las Unidades de Control Interno de las Entidades Gubernamentales en los aspectos de Informática y Telemática, Presidencia de la República Secretaria de Información y Sistemas. Ley 4 de 1992. Ley 27 de 1992. Ley 42 de 1993. Ley 87 de 1993. MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. PEÑA BERMUDEZ, Jesús María. La Auditoría, El Control y La Contraloría. |
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Para poder lograr estos principios, la Administración Municipal está obligada a aplicar este diseño conforme a sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno de acuerdo con los artículos 209, 267 y 269 de la Constitución Política de Colombia. En concordancia con lo anterior y siguiendo con los preceptos de las leyes 42 y 87 de 1993 y demás normas aplicables, se ha diseñado este plan de auditoría con el objetivo de controlar y evaluar la gestión administrativa de la Administración Municipal de Bosconia Cesar, prevaleciendo siempre la trasparencia y agilidad en todos los actos y procedimientos. Para desarrollar este trabajo, se aplicarán técnicas modernas de control como: Revisión analítica, examen de exactitud, análisis de saldos y movimiento, prueba selectiva, etc. desarrollando conjuntamente auditoría financiera operativa y de gestión, con la ayuda de papeles de trabajo en los cuales se plasmaran las evidencias obtenidas y los resultados de las diferentes pruebas realizadas en su ejecución.Diseño Del Sistema De Control Interno Para El Municipio De Bosconia 1. Antecedentes 2. Justificación 3. Objetivos 4. Ámbito de aplicación 5. Marco conceptual sobre control interno para el municipio de Bosconia. 6. Funciones de la contraloría y la personería municipal relacionadas con el control interno 7. Manual de control interno para el municipio de Bosconia recomendaciones Bibliografía AnexosEspecializaciónThe present work, DESIGN OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR THE MUNICIPALITY OF BOSCONIA, constitutes a basic pillar for the development of administrative functions within a modern democratic and participatory municipality, based on the principles that govern Internal Control, among others, of legality, equality, morality, efficiency, effectiveness, economy, speed, impartiality and publicity. In order to achieve these principles, the Municipal Administration is obliged to apply this design in accordance with its functions, methods and procedures of Internal Control in accordance with articles 209, 267 and 269 of the Colombian Political Constitution. In accordance with the above and following the precepts of laws 42 and 87 of 1993 and other applicable regulations, this audit plan has been designed with the objective of controlling and evaluating the administrative management of the Municipal Administration of Bosconia Cesar, always prevailing transparency and agility in all acts and procedures. To develop this work, modern control techniques will be applied such as: Analytical review, accuracy examination, balance and movement analysis, selective testing, etc., jointly developing operational and management financial auditing, with the help of work papers in which the evidence obtained and the results of the different tests carried out during its execution will be recorded.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño del sistema de control interno para el municipio de BosconiaDesign of the internal control system for the municipality of BosconiaEspecialista en Revisoría Fiscal y Auditoría ExternaUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosEspecialización en Revisoría Fiscal y Auditoría ExternaERFB-1823info:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPInternal controlPolitical ConstitutionInvestmentInternal auditControllershipBudget (Private companies)Derecho fiscalAuditoría fiscalRecaudación de impuestosDerecho tributarioAuditoría internaContraloría de empresasPresupuesto (Empresas privadas)Control internoConstitución PolíticaInversiónAUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. El Control Interno, Una Propuesta de cambio para el desarrollo del sector Público.BELTRAN PARDO, Luís Carlos. Manual de Control Interno para los Organismos del Estado.Constitución Política de Colombia 1991.CHARRY RODRIGUEZ, Jorge Alirio. El Control Interno en el Municipio Moderno.CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. Plan General de Contabilidad Pública, Resolución Número 4444 de Noviembre 21 de 1995, Santafé de Bogotá.Directiva Presidencial No.02 de abril 5 de 1994.HOYOS BOTERO, Hernando. El Control Interno en las Entidades Territoriales.GAVIRIA, Gonzalo. Sistema de Control Interno.PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA DE INFORMACION Y SISTEMAS. Guías para el fortalecimiento de las Unidades de Control Interno de las Entidades Gubernamentales en los aspectos de Informática y Telemática, Presidencia de la República Secretaria de Información y Sistemas.Ley 4 de 1992.Ley 27 de 1992.Ley 42 de 1993.Ley 87 de 1993.MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. 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La Auditoría, El Control y La Contraloría.ORIGINAL1996_Tesis_Wilfrido_Godoy.pdf1996_Tesis_Wilfrido_Godoy.pdfTesisapplication/pdf15588728https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/28240/1/1996_Tesis_Wilfrido_Godoy.pdf175246bc8e425ed98e38b64ca4f2157dMD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/28240/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessTHUMBNAIL1996_Tesis_Wilfrido_Godoy.pdf.jpg1996_Tesis_Wilfrido_Godoy.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7703https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/28240/3/1996_Tesis_Wilfrido_Godoy.pdf.jpg6f6e7f0919bacfe3f0493131016603cdMD53open access20.500.12749/28240oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/282402025-02-12 22:00:33.853open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.coRUwoTE9TKSBBVVRPUihFUyksIG1hbmlmaWVzdGEobWFuaWZlc3RhbW9zKSBxdWUgbGEgb2JyYSBvYmpldG8gZGUgbGEgcHJlc2VudGUgYXV0b3JpemFjacOzbiBlcyBvcmlnaW5hbCB5IGxhIHJlYWxpesOzIHNpbiB2aW9sYXIgbyB1c3VycGFyIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yIGRlIHRlcmNlcm9zLCBwb3IgbG8gdGFudG8sIGxhIG9icmEgZXMgZGUgZXhjbHVzaXZhIGF1dG9yw61hIHkgdGllbmUgbGEgdGl0dWxhcmlkYWQgc29icmUgbGEgbWlzbWEuCgpFbiBjYXNvIGRlIHByZXNlbnRhcnNlIGN1YWxxdWllciByZWNsYW1hY2nDs24gbyBhY2Npw7NuIHBvciBwYXJ0ZSBkZSB1biB0ZXJjZXJvIGVuIGN1YW50byBhIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBzb2JyZSBsYSBvYnJhIGVuIGN1ZXN0acOzbi4gRWwgQVVUT1IgYXN1bWlyw6EgdG9kYSBsYSByZXNwb25zYWJpbGlkYWQsIHkgc2FsZHLDoSBlbiBkZWZlbnNhIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBhcXXDrSBhdXRvcml6YWRvcywgcGFyYSB0b2RvcyBsb3MgZWZlY3RvcyBsYSBVTkFCIGFjdMO6YSBjb21vIHVuIHRlcmNlcm8gZGUgYnVlbmEgZmUuCgpFbCBBVVRPUiBhdXRvcml6YSBhIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIEF1dMOzbm9tYSBkZSBCdWNhcmFtYW5nYSBwYXJhIHF1ZSBlbiBsb3MgdMOpcm1pbm9zIGVzdGFibGVjaWRvcyBlbiBsYSBMZXkgMjMgZGUgMTk4MiwgTGV5IDQ0IGRlIDE5OTMsIERlY2lzacOzbiBBbmRpbmEgMzUxIGRlIDE5OTMgeSBkZW3DoXMgbm9ybWFzIGdlbmVyYWxlcyBzb2JyZSBsYSBtYXRlcmlhLCB1dGlsaWNlIGxhIG9icmEgb2JqZXRvIGRlIGxhIHByZXNlbnRlIGF1dG9yaXphY2nDs24uCg== |