Control interno en las entidades públicas

El proyecto, tiene por objeto, describir de manera integral, el funcionamiento del control interno en entidades del estado, para que las personas encargadas de su dirección presten sus servicios con suficiencia en la aplicación de instrumentos idóneos de gerencia que fortalezcan el cumplimiento caba...

Full description

Autores:
Serrano Vesga, Mónica Patricia
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2004
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/24718
Palabra clave:
Accounting
Business
Management
Internal control
Audit
Consulting
Administrative management
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Accounting (Standards)
Contabilidad
Negocios
Administración
Auditoría interna
Función pública
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Control interno
Auditoría
Asesoría
Gestión administrativa
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description El proyecto, tiene por objeto, describir de manera integral, el funcionamiento del control interno en entidades del estado, para que las personas encargadas de su dirección presten sus servicios con suficiencia en la aplicación de instrumentos idóneos de gerencia que fortalezcan el cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del Estado. Los planteamientos teóricos que se expresan se sustentan en el conjunto de leyes, decretos y demás normas que regulan la labor fiscalizadora en Colombia al mando del Comité Interinstitucional de Control Interno a nivel nacional, como órgano operativo del consejo asesor del gobierno nacional.
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Los planteamientos teóricos que se expresan se sustentan en el conjunto de leyes, decretos y demás normas que regulan la labor fiscalizadora en Colombia al mando del Comité Interinstitucional de Control Interno a nivel nacional, como órgano operativo del consejo asesor del gobierno nacional.INTRODUCCION 1. GENERALIDADES DE LA UNIDAD DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO 3 1.1 Unidad Básica del Sistema de Control Interno 4 1.2 Papel de la Oficina de Coordinación de Control Interno 5 1.3 Perfil del Director de la Unidad u Oficina de Control Interno 6 1.4 Estructura Orgánica 8 1.5 Funciones 9 1.6 Plataforma Estratégica 10 1.7 El Control Interno y su Labor de Acompañamiento o Asesoría 12 2. EL CONTROL INTERNO Y EL RIESGO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS 16 2.1 Generalidades 16 2.2 Identificación del Riesgo 17 2.3 Mapa de Riesgos 20 2.3.1 Definición 20 2.3.2 Metodología para la elaboración del Mapa de Riesgos 21 2.3.3 Ejemplo de Elaboración de un mapa de riesgos 22 3. FUNCION EVALUADORA 50 3.1 Planeación 51 3.2 Programa de Auditoría 51 3.3 Ejecución o Examen 52 3.4 Hallazgos 53 3.5 Evidencia 54 3.6 Papeles de Trabajo 54 3.6.1 Archivo de Papeles de Trabajo 55 4. INFORMES 56 4.1 Tipos de Informes 56 4.2 Clasificación y Presentación de los Informes 60 4.3 Estructura de los Informes 61 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 70 BIBLIOGRAFIAPregradoThe purpose of the project is to comprehensively describe the functioning of internal control in state entities, so that the people in charge of its management provide their services with sufficiency in the application of suitable management instruments that strengthen complete and timely compliance. of the functions of the State. The theoretical approaches expressed are based on the set of laws, decrees and other regulations that regulate oversight work in Colombia under the command of the Interinstitutional Internal Control Committee at the national level, as the operational body of the advisory council of the national government.Modalidad Virtualapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Control interno en las entidades públicasInternal control in public entitiesContador PúblicoUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Contaduría Públicainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPAccountingBusinessManagementInternal controlAuditConsultingAdministrative managementInternal auditPublic functionAccounting (Standards)ContabilidadNegociosAdministraciónAuditoría internaFunción públicaContabilidad (Normas)Control internoAuditoríaAsesoríaGestión administrativaAcuerdo 001. Congreso General de la República de Colombia. 2000Artículo 209. 269 Constitución Política de Colombia. 1991Circular 014. Departamento Administrativo de la Función Pública, Procedimiento para designar y retirar los Jefes de control Interno, 6 de diciembre de 2000Contraloría General de la República. Instructivo para la aplicación de Procedimientos de Control Interno. 1993COSO. Comitte Of Sponsoring Organizations Of the Threadway Comisión. Control Interno Estructura Conceptual Integrada. Capítulo III Valoración de Riesgos. 1995DAFP – PGN Departamento Administrativo de la Función Pública, Procuraduría General de la Nación. Circular conjunta 001. 2 de abril de 2002DAFP. Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía Básica de las Oficinas de Control Interno. 2001Decreto 1537. Congreso General de la República de Colombia. Reglamentación parcial de la ley 87 de 1993 en elementos técnicos. 26 de julio de 2001Decreto 1826. Congreso General de la República de Colombia. Reglamentación de la Ley 87 de 1993. 3 de agosto de 1994Decreto 2070. Congreso General de la República de Colombia. Modificación del artículo 2 del decreto 280. 21 de agosto de 1997Decreto 2145. Congreso General de la República de Colombia. Normas sobre el sistema Nacional de Control Interno. 4 de noviembre de 1999Decreto 2173. Congreso General de la República de Colombia. Modificación parcial del decreto 457. 2 de septiembre de 1997Decreto 2539. Congreso General de la República de Colombia. Modificación parcial al decreto 2145. 4 de diciembre de 2000Decreto 280. Creación del consejo asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. 8 de febrero de 1996Directiva Presidencial 01. Ernesto Samper Pizano. Desarrollo del Sistema de control Interno. 29 de enero de 1997Directiva Presidencial 02. Cesar Gaviria Trujillo. Reglamentación parcial de la ley 87 de 1993. 5 de abril de 1994Directiva Presidencial 04. Andrés Pastrana Arango. Facultad a la Presidencia para la designación de Jefes de Control Interno. 20 de octubre de 2000Directiva Presidencial 09. Andrés pastrana Arango. 4 de diciembre de 1999Ley 190 de 1995. Normas tendientes para preservar la moralidad en la administración pública. 6 de junio de 1995Ley 489. Sistema Nacional de Control Interno. 29 de diciembre de 1998Ley 734. Expedición del Código Unico Disciplinario. 5 de febrero de 2002Ley 87 de 1993. Normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. 29 de noviembre de 1993Ospina Nieto, Jaime. Generalidades del Control Interno. Escuela Superior de Administración Pública. 1995Resolución Orgánica Nº 05289. Contraloría General de la República. 27 de noviembre de 2001https://apolo.unab.edu.co/en/persons/fernando-chaparro-garcia-2ORIGINAL2004_Tesis_Mónica_Patricia_Serrano_Vesga.pdf2004_Tesis_Mónica_Patricia_Serrano_Vesga.pdfTesisapplication/pdf665374https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/24718/1/2004_Tesis_M%c3%b3nica_Patricia_Serrano_Vesga.pdf3ae57c5c54101590f7f7093b9ae365ceMD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/24718/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessTHUMBNAIL2004_Tesis_Mónica_Patricia_Serrano_Vesga.pdf.jpg2004_Tesis_Mónica_Patricia_Serrano_Vesga.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6272https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/24718/3/2004_Tesis_M%c3%b3nica_Patricia_Serrano_Vesga.pdf.jpgb72337f9c2cb3f54208bfc37545d74c2MD53open access20.500.12749/24718oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/247182024-05-21 22:00:22.861open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.coRUwoTE9TKSBBVVRPUihFUyksIG1hbmlmaWVzdGEobWFuaWZlc3RhbW9zKSBxdWUgbGEgb2JyYSBvYmpldG8gZGUgbGEgcHJlc2VudGUgYXV0b3JpemFjacOzbiBlcyBvcmlnaW5hbCB5IGxhIHJlYWxpesOzIHNpbiB2aW9sYXIgbyB1c3VycGFyIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yIGRlIHRlcmNlcm9zLCBwb3IgbG8gdGFudG8sIGxhIG9icmEgZXMgZGUgZXhjbHVzaXZhIGF1dG9yw61hIHkgdGllbmUgbGEgdGl0dWxhcmlkYWQgc29icmUgbGEgbWlzbWEuCgpFbiBjYXNvIGRlIHByZXNlbnRhcnNlIGN1YWxxdWllciByZWNsYW1hY2nDs24gbyBhY2Npw7NuIHBvciBwYXJ0ZSBkZSB1biB0ZXJjZXJvIGVuIGN1YW50byBhIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBzb2JyZSBsYSBvYnJhIGVuIGN1ZXN0acOzbi4gRWwgQVVUT1IgYXN1bWlyw6EgdG9kYSBsYSByZXNwb25zYWJpbGlkYWQsIHkgc2FsZHLDoSBlbiBkZWZlbnNhIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBhcXXDrSBhdXRvcml6YWRvcywgcGFyYSB0b2RvcyBsb3MgZWZlY3RvcyBsYSBVTkFCIGFjdMO6YSBjb21vIHVuIHRlcmNlcm8gZGUgYnVlbmEgZmUuCgpFbCBBVVRPUiBhdXRvcml6YSBhIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIEF1dMOzbm9tYSBkZSBCdWNhcmFtYW5nYSBwYXJhIHF1ZSBlbiBsb3MgdMOpcm1pbm9zIGVzdGFibGVjaWRvcyBlbiBsYSBMZXkgMjMgZGUgMTk4MiwgTGV5IDQ0IGRlIDE5OTMsIERlY2lzacOzbiBBbmRpbmEgMzUxIGRlIDE5OTMgeSBkZW3DoXMgbm9ybWFzIGdlbmVyYWxlcyBzb2JyZSBsYSBtYXRlcmlhLCB1dGlsaWNlIGxhIG9icmEgb2JqZXRvIGRlIGxhIHByZXNlbnRlIGF1dG9yaXphY2nDs24uCg==