Diseño e implementación de un modelo de control interno en el área de tesorería para la Empresa de Transporte Bucaros S.A
Es de vital importancia entender el funcionamiento y aplicación del control interno en una organización, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas. El control interno se da dentro de un marco de valores compartidos que promuevan una gestión eficiente y eficaz, con...
- Autores:
-
Jaimes Martínez, Yolima
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/20571
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/20571
- Palabra clave:
- Accounting
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Es de vital importancia entender el funcionamiento y aplicación del control interno en una organización, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas. El control interno se da dentro de un marco de valores compartidos que promuevan una gestión eficiente y eficaz, con el fin de lograr un equilibrio óptimo entre la administración y la operación de una empresa. Este proyecto tiene como objetivo establecer y aplicar un modelo de control interno en la empresa Transportes Búcaros S.A., para lo cual fue necesario hacer un reconocimiento de la empresa, por los distintos departamentos, analizando sus funciones y proponiendo estrategias que conlleven finalmente al mejoramiento de los procesos que se llevan a cabo, y que garantice la efectividad y los resultados esperados. |
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Este proyecto tiene como objetivo establecer y aplicar un modelo de control interno en la empresa Transportes Búcaros S.A., para lo cual fue necesario hacer un reconocimiento de la empresa, por los distintos departamentos, analizando sus funciones y proponiendo estrategias que conlleven finalmente al mejoramiento de los procesos que se llevan a cabo, y que garantice la efectividad y los resultados esperados.TITULO DE LA PROPUESTA METODOLOGIA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA ESTUDIO DEL AMBIENTE DE CONTROL EVALUACION DEL RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL ACTIVIDADES DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN MONITOREO BIBLIOGRAFIAPregradoIt is vitally important to understand the operation and application of internal control in an organization, in order to achieve compliance with the proposed objectives and goals. Internal control occurs within a framework of shared values that promote efficient and effective management, in order to achieve an optimal balance between the administration and operation of a company. The objective of this project is to establish and apply an internal control model in the company Transportes Búcaros S.A., for which it was necessary to make a recognition of the company, by the different departments, analyzing their functions and proposing strategies that finally lead to the improvement of the processes that are carried out, and that guarantees the effectiveness and the expected results.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño e implementación de un modelo de control interno en el área de tesorería para la Empresa de Transporte Bucaros S.ADesign and implementation of an internal control model in the treasury area for the Company Transporte Bucaros S.AContador PúblicoUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Contaduría Públicainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPAccountingBusinessManagementInternal control systemCarrierTreasuryInternal controlInternal auditCompany comptrollerContabilidadNegociosAdministraciónControl internoAuditoría internaContraloría de empresasSistema de control internoEmpresa de transportesTesoreríaCepeda, Gustavo (1997). Auditoría y control interno. 1ª. Edición. McGraw-Hill InteramericanaCoopers & Lybrand (1997). Los nuevos conceptos del control interno. 1ª. Edición. Ediciones Díaz de SantosHernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar (2003). Metodología de la Investigación. 3a. Edición. 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