Impacto del control interno y la auditoria en la competitividad de las microempresas colombianas
Internal control and auditing does not guarantee a company the achievement of its objectives, but it does allow it to promote efficiency in operations and encourage adherence to practices ordered by management. For this reason, it is established that an internal control system, designed according to...
- Autores:
-
Tellez Cortes, German Fabian
Quintero, Juan David
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Antonio Nariño
- Repositorio:
- Repositorio UAN
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/7031
- Acceso en línea:
- http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7031
- Palabra clave:
- Auditoria
Control interno
Competitividad,
Sistemas de control
Procesos
Microempresas.
Audit, micro-enterprises.
Internal control
Competitiveness
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Processes
Micro-enterprises
- Rights
- openAccess
- License
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
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Internal control and auditing does not guarantee a company the achievement of its objectives, but it does allow it to promote efficiency in operations and encourage adherence to practices ordered by management. For this reason, it is established that an internal control system, designed according to the particular characteristics that distinguish any organization, is one of the fundamental pillars on which the administration can rely to carry out its management. In the present work as main objective we have to argue the impact of internal control for microenterprises in Colombia, which will be developed through three specific objectives, which will provide the necessary information on the main topics for our research and thus achieve using as research methodology a qualitative and interpretive approach, achieving clearly the development of the main research problem. |
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Bogotá - Cali: Universidad Libre.Sánchez Calama, Riera Riera, Bárcenes Mendoza y Alarcón Muñoz (2018):“Importancia de la auditoría de estados financieros bajo las NIA y su convergencia con las NIIF y NICC”, Revista Contribuciones a la Economía (julio- septiembre 2018)instname:Universidad Antonio Nariñoreponame:Repositorio Institucional UANrepourl:https://repositorio.uan.edu.co/Internal control and auditing does not guarantee a company the achievement of its objectives, but it does allow it to promote efficiency in operations and encourage adherence to practices ordered by management. For this reason, it is established that an internal control system, designed according to the particular characteristics that distinguish any organization, is one of the fundamental pillars on which the administration can rely to carry out its management. In the present work as main objective we have to argue the impact of internal control for microenterprises in Colombia, which will be developed through three specific objectives, which will provide the necessary information on the main topics for our research and thus achieve using as research methodology a qualitative and interpretive approach, achieving clearly the development of the main research problem.El control interno y la auditoria no asegura a una empresa la consecución de sus objetivos, pero si, le permite promover la eficiencia en las operaciones y estimular la adhesión a prácticas ordenadas por la gerencia. Por ello, se establece, que un sistema de control interno, diseñado de acuerdo a las características particulares que distinguen a toda organización, es uno de los pilares fundamentales en los que la administración puede apoyarse para llevar a cabo su gestión. En el presente trabajo como objetivo principal tenemos argumentar el impacto del control interno para las microempresas en Colombia, el cual se dará desarrollo a través de tres objetivos específicos, los cuales brindaran la información necesaria en los temas principales para nuestra investigación y así lograr utilizando como metodología investigación un enfoque cualitativo y de tipo interpretativo, logrando dar con claridad el desarrollo del problema principal de investigación.Contador(a) Público(a)PregradoPresencialMonografíaspaUniversidad Antonio NariñoContaduría PúblicaFacultad de Ciencias Económicas y AdministrativasNeiva AlticoAuditoriaControl internoCompetitividad,Sistemas de controlProcesosMicroempresas.Audit, micro-enterprises.Internal controlCompetitivenessControl systemsProcessesMicro-enterprisesImpacto del control interno y la auditoria en la competitividad de las microempresas colombianasTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85EspecializadaORIGINAL2022_GermanFabianTéllezCortes2022_GermanFabianTéllezCortesMONOGRAFIAapplication/pdf303184https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/6007a539-6658-4ceb-99c7-d2010e8b1004/downloadf80343d0f781e2de873424c3c74ab41aMD522022_GermanFabianTéllezCortes_Autorización2022_GermanFabianTéllezCortes_AutorizaciónAUTORIZACIÓN DE AUTORESapplication/pdf2004561https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/24a9eb1c-b0ca-4876-953e-74737c665fbd/download21a60fa1a813e2421744214991142011MD532022_GermanFabianTéllezCortes_Acta2022_GermanFabianTéllezCortes_ActaACTA DE SUSTENTACIÓNapplication/pdf710190https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/ecb09058-fbbe-4080-b6c5-66cd44a52fed/download95df111bf7ebc7391cb4566fe42ed207MD51TEXT2022_GermanFabianTéllezCortes.txt2022_GermanFabianTéllezCortes.txtExtracted texttext/plain94630https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/d369ee8b-08b1-4bc9-ba21-5afb91207bfa/downloadb39bddfba570c716b11fbbe2624bea3aMD542022_GermanFabianTéllezCortes_Autorización.txt2022_GermanFabianTéllezCortes_Autorización.txtExtracted texttext/plain8https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/4b12b66e-6758-41dd-89c4-d9a8701e5af6/download8d1b69dd9bdc9df4a8073c7a8193c7afMD562022_GermanFabianTéllezCortes_Acta.txt2022_GermanFabianTéllezCortes_Acta.txtExtracted texttext/plain1407https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/812974d6-869f-4736-9253-ce63452e02be/download23f2274788f43df7e12e96f785a0a8e2MD58THUMBNAIL2022_GermanFabianTéllezCortes.jpg2022_GermanFabianTéllezCortes.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6885https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/6b3f33a7-50cf-4cc2-bd31-a6ed8a625220/download246476a52763f9046800bb78227b0e03MD552022_GermanFabianTéllezCortes_Autorización.jpg2022_GermanFabianTéllezCortes_Autorización.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg18505https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/c2f4ce2f-bdb2-4798-971d-7d6a38ad0245/download6011ecc2f593f1c9ab64717d8142477eMD572022_GermanFabianTéllezCortes_Acta.jpg2022_GermanFabianTéllezCortes_Acta.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg12741https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/1d3ec28f-ddad-470d-b705-590157837624/download8a2d043bf14fce526e82b018fe1e093bMD59123456789/7031oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/70312024-10-09 23:19:39.37https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Acceso abiertoopen.accesshttps://repositorio.uan.edu.coRepositorio Institucional UANalertas.repositorio@uan.edu.co |