Análisis de la eficiencia del control interno en las MiPymes: Desafíos y obstáculos

Propia

Autores:
Ipuz Ascencio, Laura Alexandra
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Antonio Nariño
Repositorio:
Repositorio UAN
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/12025
Acceso en línea:
https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/12025
Palabra clave:
efectividad - pequeña empresa
control - pequeña empresa
control interno
effectiveness - small business.
control - small business.
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Rights
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia
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Strategies such as employee training, adopting an internal work regulation, accounting advisory, and leveraging government support can improve the implementation and sustainability of internal control in Colombian MiPymes, promoting their stability and growth.UAN Proyectos de ciencia, tecnología, innovación y creación artísticaEl control interno es un factor decisivo para la eficiencia empresarial, independientemente del tamaño de la empresa. Sin embargo, las MiPymes en Colombia enfrentan desafíos significativos debido a su falta de planificación, lo que limita su introducción en el mercado internacional y pone en riesgo su continuidad en el mercado nacional. Para ello se resuelve cuáles son los faltantes primordiales que limitan el crecimiento de dichas entidades en el mercado enfocado en el control interno como gestión administrativa, financiera y contable, y la falta de supervisión y seguimiento adecuado, incrementan el riesgo de fraude y errores financieros. La investigación revela que la ausencia de control interno eficaz contribuye al deterioro competitivo y a la quiebra de estas empresas. Estrategias como la capacitación de empleados, la adopción de un reglamento interno de trabajo, la asesoría contable, y aprovechar las ayudas gubernamentales, pueden mejorar la implementación y sostenibilidad del control interno en las MiPymes colombianas, promoviendo su estabilidad y crecimiento.finalContador(a) Público(a)PregradoPresencialInvestigaciónpdfUniversidad Antonio NariñoContaduría PúblicaFacultad de Ciencias Económicas y AdministrativasNeiva AlticoAttribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Acceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2reponame:Repositorio Institucional UANArellana, L., Chinchill a, M., & Escobar, M. (2020). Ostáculos en la implementación de control interno en MIPymes en Colombia. Palermo Business Review(22), 199-201. https://www.palermo.edu/negocios/cbrs/pdf/pbr22/PBR_22_10.pdf#:~:text=URL%3A%20https %3A%2F%2Fwww.palermo.edu%2Fnegocios%2Fcbrs%2Fpdf%2Fpbr22%2FPBR_22_10.pdf%0AVisible%3A%200%25%20Aristizabal, L. (2013). Control interno, eficiencia y eficacia de la organizacion empresarial. Universidad militar nueva granada, 9. https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10069/;jsessionid=78C4FED015EE926088C9EEAF6A9A8A29?sequence=2#:~:text=El%20control%20interno%20en%20cualquier,fin%20de%20generar%20una%20indicaci%C3%B3nBernal, C. (2010). Metodologia de la investigacion (tercera ed.). Bogota: Pearson.Cabrera, M. Introducción a las fuentes de información. Universidad Politecnica de valencia: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/7580/introduccion%20a%20las%20fuentes%20de%20informaci%c3%83%c2%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=yCampos, G., & Lule, N. (2012). La Observación, un método para el estudio de la realidad. Universidad La Salle Pachuca, 7(13), 56.Castaleda, L. (enero de 2014). Los sistemas de control interno en laas MIPymes y su impacto en la efectividad empresarial. Revista en contexto(2), 1-258.Cerda, H. (1998). Los elementos de la investigación. Bogota: Magisterio.Frias, P. (2001). Desafíos de modernización de las relaciones laborales (primera ed.). Santiago de chile: LOM.Hernandez, D. (2022). La importancia del control interno y su efectividad empresarial . UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO, 6. Obtenido de http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7852Klus, J. (8 de mayo de 2021). El riesgo de fraude en las pymes. Consultado el 6 de Abril de 2024, de Buenas prácticas de auditoría y control interno en las organizaciones: https://blogs.portafolio.co/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-interno-en-lasorganizaciones/riesgo-fraude-las-pymes/efectividad - pequeña empresacontrol - pequeña empresacontrol internoeffectiveness - small business.control - small business.internal control - small business.Análisis de la eficiencia del control interno en las MiPymes: Desafíos y obstáculosTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoEstudio descriptivoVersión original del autor, Borrador, Manuscritohttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceEspecializadaspaORIGINAL2024_Laura Alexandra Ipuz2024_Laura Alexandra IpuzTrabajo de gradoapplication/pdf269508https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/690fa0e3-61dc-4b45-a768-81005a95cac6/download91ea529cd55258ac0770b408d7dfa080MD512024_Laura Alexandra Ipuz_Acta2024_Laura Alexandra Ipuz_ActaActaapplication/pdf155460https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/e1588155-0941-4613-8ee8-b91ba1d9057b/download859078dfbbe738929b7d55f91e0e1756MD522024_Laura Alexandra Ipuz_Autorización2024_Laura Alexandra Ipuz_AutorizaciónAutorizaciónapplication/pdf229386https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/53cea121-07e6-4024-adef-6ca096d53591/download42f364835b3ee3ab642c307038433082MD53CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/731c6e4d-3af0-45df-913e-165f50613c38/download217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD54123456789/12025oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/120252024-12-03 21:55:48.458http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombiarestrictedhttps://repositorio.uan.edu.coRepositorio Institucional UANalertas.repositorio@uan.edu.co