Evaluación de control interno de la comunidad de las Hijas de María Auxiliadora-Provincia Nuestra Señora de Chiquinquirá y propuestas de mejoramiento

En el presente trabajo se pretende ahondar en la Evaluación del Control Interno existente en la Comunidad, en lo que respecta a la parte administrativa y financiera, analizando la sostenibilidad de la Comunidad en el largo plazo. Después de realizar un diagnóstico de la situación actual de la Comuni...

Full description

Autores:
Jaramillo Muñoz, Mónica
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/992
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10819/992
Palabra clave:
Auditoria financiera
Auditoria interna
Rights
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:En el presente trabajo se pretende ahondar en la Evaluación del Control Interno existente en la Comunidad, en lo que respecta a la parte administrativa y financiera, analizando la sostenibilidad de la Comunidad en el largo plazo. Después de realizar un diagnóstico de la situación actual de la Comunidad, se realizó una propuesta de mejoramiento a partir de los resultados obtenidos del mismo, haciendo las sugerencias que se consideraron pertinentes y se encuadraron en los componentes de control, analizando aspectos como el control interno, el presupuestal y los riesgos, considerándolos como los puntos más críticos dentro de la Provincia, y teniendo en cuenta que si los esfuerzos se enfocan a éstos aspectos, se logrará optimizar los recursos de la Comunidad. El proyecto pretende evaluar los diferentes componentes de control dentro de la Comunidad, identificar y priorizar los riesgos para la misma y presentar una evaluación del control interno, específicamente en el aspecto financiero, y generar algunas propuestas para el mejoramiento del mismo.