Revisión y documentación del sistema de control interno para los procesos de inventarios y cartera de la compañía Comfasuarez S.A.S
La empresa de hoy está expuesta constantemente a riesgos que pueden afectar el cumplimiento de su misión y sus objetivos institucionales, por esta razón se han desarrollado los controles internos, que se implantan para mantener la compañía en la dirección de sus objetivos de rentabilidad. Ellos le h...
- Autores:
-
Bolaños Ordoñez, Diana Sofía
Cortes Murillo, Oscar Eduardo
Delgado Arce, Eder Aleixo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/1780
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10819/1780
- Palabra clave:
- Sistema de Control Interno
Evaluación de Riesgos
Flujogramas
Documentación
Procesos de Inventarios
Procesos de Cartera
Norma ISO 9000
Control de calidad
Control interno
Control de inventarios
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Revisión y documentación del sistema de control interno para los procesos de inventarios y cartera de la compañía Comfasuarez S.A.S Sistema de Control Interno Evaluación de Riesgos Flujogramas Documentación Procesos de Inventarios Procesos de Cartera Norma ISO 9000 Control de calidad Control interno Control de inventarios |
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La empresa de hoy está expuesta constantemente a riesgos que pueden afectar el cumplimiento de su misión y sus objetivos institucionales, por esta razón se han desarrollado los controles internos, que se implantan para mantener la compañía en la dirección de sus objetivos de rentabilidad. Ellos le hacen posible a la administración, negociar en ambientes económicos y competitivos rápidamente cambiantes, ajustándose a las demandas y prioridades de los clientes, finalmente reestructurándose para el crecimiento futuro. Los controles internos promueven la eficiencia y la eficacia de los procesos, reducen los riesgos de perdida de activos, y ayudan a asegurar la confiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las leyes y regulaciones |
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Comunidad Científica y AcadémicaRuano Delgado, Carlos Jairbc506ca2-b3c5-4dce-83c9-966989932b2d-1Bolaños Ordoñez, Diana Sofíafa899f5a-db52-4c65-90f1-129b2d062436-1Cortes Murillo, Oscar Eduardodb2c282c-d38c-43e2-a202-3cb4be3abb3d-1Delgado Arce, Eder Aleixo264c95ad-4072-4283-8c8a-600cc1cfac13-12014-01-22T16:20:10Z2014-01-22T16:20:10Z20112014La empresa de hoy está expuesta constantemente a riesgos que pueden afectar el cumplimiento de su misión y sus objetivos institucionales, por esta razón se han desarrollado los controles internos, que se implantan para mantener la compañía en la dirección de sus objetivos de rentabilidad. Ellos le hacen posible a la administración, negociar en ambientes económicos y competitivos rápidamente cambiantes, ajustándose a las demandas y prioridades de los clientes, finalmente reestructurándose para el crecimiento futuro. Los controles internos promueven la eficiencia y la eficacia de los procesos, reducen los riesgos de perdida de activos, y ayudan a asegurar la confiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las leyes y regulacionesRecurso en lineaapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10819/1780spaCiencias Administrativas, Economicas y ContablesContaduria PublicaCaliPor medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Universidad de San Buenaventura - CaliBiblioteca USB, Cali.T658.562 B687r CD-ROMBiblioteca Digital Universidad de San BuenaventuraSistema de Control InternoEvaluación de RiesgosFlujogramasDocumentaciónProcesos de InventariosProcesos de CarteraNorma ISO 9000Control de calidadControl internoControl de inventariosContador PúblicoRevisión y documentación del sistema de control interno para los procesos de inventarios y cartera de la compañía Comfasuarez S.A.STrabajo de grado - PregradoTrabajo de Gradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fPublicationORIGINALRevisión_ Sistema de Control_ ComfaSuarez_Bolaños_Cortes_Delgado_2011..pdfRevisión_ Sistema de Control_ ComfaSuarez_Bolaños_Cortes_Delgado_2011..pdfapplication/pdf3982722https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/fa911714-9340-4e67-8e77-add2bf2486ed/download8db304330668455066fbe20b367f9194MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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