Diseño de políticas, técnicas y procedimientos que fortalezcan el sistema de control interno en el manejo de efectivo de la empresa Distribuidora Rayco S.A.S de la ciudad de Armenia

The present investigation has been guide through the Evaluation of the system and internal control of the company Rayco Distributor SAS in the Armenia city, has been orientated to manage all the resources and its destination. The development of the investigation has been base on the approach qualita...

Full description

Autores:
Arias Ramírez, Angélica María
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad del Quindío
Repositorio:
Repositorio Universidad del Quindío
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uniquindio.edu.co:001/1130
Acceso en línea:
https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/1130
Palabra clave:
Control Interno
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openAccess
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Derechos Reservados - Universidad del Quindio, 2016
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description The present investigation has been guide through the Evaluation of the system and internal control of the company Rayco Distributor SAS in the Armenia city, has been orientated to manage all the resources and its destination. The development of the investigation has been base on the approach qualitative due to compilation of data, has been taken from different people in charge of the invoices and the cash, which authorize us to identify each behaviour and manipulation and allow us to get more safe keeping. The aim of the researchis to be descriptive, give us an insight of the roles and activities that each team member in the area has to achieve, carry through a compilation of data, connected with the condition of Rayco Distributor SAS are and if at any moment an audit is done and the outcome of it. On top of each analysis and work that these branch provide in Armenia, it’s the main one that collect the more billing and cash in the area from very sector. The technique to gather information was observation and interview, leaving at the end identify each process carry from the people in charge of the area, the oral interview was done with the deputy manager whom knows all the procedures and policies in the company. As a result we came to the conclusion that Rayco Distributor SAS has some deficiencies in the internal control, which cause to prepare a plan for the internal control of the invoicing, entries and sales of Rayco Distributor SAS in the city of Armenia. It will consist of a manual with rules and procedures, which can be as a reference for the development of activities that provide all the achievements and objectives of the company.
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spelling Universidad del Quindío - Colombia - Asesor - Sánchez Vásquez, Lina Marcela, Contador PúblicoArias Ramírez, Angélica María2017-08-11T19:32:42Z2017-08-11T19:32:42Z2013-09-23https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/1130The present investigation has been guide through the Evaluation of the system and internal control of the company Rayco Distributor SAS in the Armenia city, has been orientated to manage all the resources and its destination. The development of the investigation has been base on the approach qualitative due to compilation of data, has been taken from different people in charge of the invoices and the cash, which authorize us to identify each behaviour and manipulation and allow us to get more safe keeping. The aim of the researchis to be descriptive, give us an insight of the roles and activities that each team member in the area has to achieve, carry through a compilation of data, connected with the condition of Rayco Distributor SAS are and if at any moment an audit is done and the outcome of it. On top of each analysis and work that these branch provide in Armenia, it’s the main one that collect the more billing and cash in the area from very sector. The technique to gather information was observation and interview, leaving at the end identify each process carry from the people in charge of the area, the oral interview was done with the deputy manager whom knows all the procedures and policies in the company. As a result we came to the conclusion that Rayco Distributor SAS has some deficiencies in the internal control, which cause to prepare a plan for the internal control of the invoicing, entries and sales of Rayco Distributor SAS in the city of Armenia. It will consist of a manual with rules and procedures, which can be as a reference for the development of activities that provide all the achievements and objectives of the company.La presente investigación es guiada a la Evaluación del Sistema de Control Interno de la empresa DISTRIBUIDORA RAYCO SAS de la ciudad de Armenia, se ilustra el manejo de los recursos y su destinación. El desarrollo de este trabajo se basa en el enfoque cualitativo debido a la recolección de datos que se toman de los diferentes responsables del área de facturación y efectivo, nos permite identificar cada comportamiento y manipulación el cual permita tener mayor custodia y vigilancia. El objetivo del trabajo es de tipo descriptivo debido a que da una visión de las funciones y actividades que debe cumplir cada colaborador del área, llevando a cabo una recolección de datos relacionados con el estado en que se encuentra DISTRIBUIDORA RAYCO SAS al momento en que se gestione una auditoria; y su resultado. Además la unidad de análisis y de trabajo tomada en DISTRIBUIDORA RAYCO SAS de la ciudad de Armenia esta distribuida como unidad de análisis a la sucursal de Armenia como población y la muestra el área de facturación y recaudo de contado contando con todos los responsables directos e indirectos al área. La técnica de recolección de datos fue la observación y la entrevista tiene como fin el identificar cada proceso llevado por las personas a cargo del área; y la entrevista oral con el encargado del almacén y uno de sus responsables el cual nos dará una visión general de todos los procedimientos de la empresa.1. Planteamiento del problema 142. Objetivos 173. Justificación 184. Marco Referencial 205. Marco Conceptual 256. Marco legal 287. Marco Teórico 298. Diseño Metodológico 409. Desarrollo de los Objetivos 5210. Conclusión 8811. Recomendaciones 9012. Recurso Técnico 9112. Cronograma de Actividades 9213. Bibliografía 93PregradoContador Públicoapplication/pdfspaDerechos Reservados - Universidad del Quindio, 2016https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño de políticas, técnicas y procedimientos que fortalezcan el sistema de control interno en el manejo de efectivo de la empresa Distribuidora Rayco S.A.S de la ciudad de ArmeniaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPControl InternoreglasCiencias Económicas y Administrativas - Contaduría PúblicaPublicationTHUMBNAILDISEÑO DE POLÍTICAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN E.pdf.jpgDISEÑO DE POLÍTICAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN E.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7431https://bdigital.uniquindio.edu.co/bitstreams/ad386e57-aff6-4b72-9740-baff5c2b2d8b/download394e65e6dfc997e3c26e07f929b98fdeMD54TEXTDISEÑO DE POLÍTICAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN E.pdf.txtDISEÑO DE POLÍTICAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN E.pdf.txtExtracted texttext/plain138836https://bdigital.uniquindio.edu.co/bitstreams/e637c175-e3a4-41cb-b1e2-936147e5c8aa/download72643370c5be7994aa44ea745a4b8981MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://bdigital.uniquindio.edu.co/bitstreams/c9b7f48b-bfc9-439c-85eb-168143295136/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52ORIGINALDISEÑO DE POLÍTICAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN E.pdfDISEÑO DE POLÍTICAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN E.pdfDISEÑO DE POLÍTICAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNOapplication/pdf4829623https://bdigital.uniquindio.edu.co/bitstreams/f1b94123-b13a-4156-900f-6e85076e71fd/download18fcb2cb3d6c6a9aec53aed9b4acdfe9MD51001/1130oai:bdigital.uniquindio.edu.co:001/11302024-06-07 11:11:01.029https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad del Quindio, 2016restrictedhttps://bdigital.uniquindio.edu.coBiblioteca Digital Universidad del Quindíobdigital@metabiblioteca.com