Metodología para la implementación de un sistema de control interno en el área de tesorería de inversiones Juan y Shirley S.A.

Se observa el crecimiento del sector empresarial de San Victorino ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, Colombia, y debido a que la empresa INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY S.A., se dedica al comercio al por mayor y al por menor de artículos para el hogar y que el incremento constante en las ventas...

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Autores:
Cárdenas Gaitán, Juan Gabriel
Melo, Shirley Karina
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/10759
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/10759
Palabra clave:
Control interno
Tesorería
Empresas
Tesis
Facultad de ciencias económicas, administrativas y contables
Contaduría pública
Auditoría financiera
Contabilidad
Estado financiero
Administración financiera
Gestión financiera
Indicadores económicos
Activos
Ambiente de control
Auditoría Interna
Confiabilidad
Consejo de administración
Fraude
Gobierno corporativo
Política contable
Valoración de riesgos
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description Se observa el crecimiento del sector empresarial de San Victorino ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, Colombia, y debido a que la empresa INVERSIONES JUAN Y SHIRLEY S.A., se dedica al comercio al por mayor y al por menor de artículos para el hogar y que el incremento constante en las ventas, trae consigo, situaciones de riesgo que hacen necesaria la implementación de controles en el área de tesorería, puesto que la empresa en mención carece de un sistema de control interno. Control Interno en sentido amplio, se define como un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la Dirección y el resto del personal de una Entidad; diseñado para proporcionar una razonable seguridad respecto al logro de objetivos, dentro de las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la Información financiera y cumplimiento de las leyes normas aplicables. (Estupiñan, 2006, pág. 2). El control interno contribuye a la prevención, detección, corrección y posterior seguimiento de los errores o fraudes que se puedan presentar y que afecten el normal funcionamiento del ente económico, poniendo en riesgo el negocio en marcha.
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Control interno y fraudes: anàlisis de informe coso I,II Y III con base en los ciclos transaccionales (Tercera ed.). Bogotà, Colombia : Ecoe Ediciones.Godoy, E. (2015). Adopciòn por primera vez a las NIIF - ESFA PLENAS, PyMES y MICROEMPRESAS (COLGAAP) (Primera ed.). Bogotà, Colombia: Nueva Legislacion SAS.Hernández, R. (2010). Metodologia de la investigación (Quinta ed.). Ciudad de México D.F., Mexico: McGraw-Hill.Legis. (2015). Normas de aseguramiento de las informaciòn - NAI Decreto 302 del 2015 (Primera ed.). Bogotá: Legis Editores.Mantilla, S. (2005). Control Interno Esctructura conceptual Integrada ( Control Interno Infrome Coso) (Cuarta ed.). Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.Mendez, C. (2001). Metodologia: Diseño y desarrollo del proceso de la investigaciòn (Tercera ed.). Bogotà, Colombia: Mc Graw-Hill Interamericana S.A.Pungitore, J. (2013). Sistemas Administrativos y Control Interno. Descripción de operaciones básicas en la empresa bajo condiciones de control. (Segunda ed.). 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