Pasantía: Cumplimiento al plan de auditorías internas y para los entes de control oficial del hospital del SARARE E.S.E.

100 p.

Autores:
Rivera Pabón, Yulian Guillermo.
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad de Santander
Repositorio:
Repositorio Universidad de Santander
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
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Problemática 3 2.1. Planteamiento del problema. 3 2.2. Formulación del problema. 5 2.3. Justificación. 6 2.4. Objetivos. 8 2.4.1. Objetivo General. 8 2.4.2. Objetivos Específicos. 8 3. Marco de Referencia 9 3.1. Marco Teórico 9 3.1.1. Auditoria: 9 3.1.2. Auditoria Interna: 10 3.1.3. Planeación de una intervención de auditoria interna: 12 3.1.4. Técnicas para el levantamiento de información. 13 3.1.5. Evaluación de la información: 14 3.1.6. Control de hallazgos y observaciones: 14 3.1.7. Comunicación de resultados: 14 3.1.8. Monitoreo y seguimiento: 15 3.2. Marco Contextual 15 3.2.1. Misión: 16 xiv 3.2.2. Visión: 16 3.2.3. Objetivos institucionales: 17 3.2.4. Principios institucionales 17 3.2.5. Principios y valores éticos 18 3.2.6. Sedes y servicios 18 3.2.7. Contratación: 25 3.2.8. Organigrama: 26 3.3. Marco Conceptual 27 3.4. Marco Legal 29 4. Diseño metodológico 37 4.1. Alcance y tipo de investigación 37 4.1.1 Metodología: 37 4.1.2 Alcance y limitaciones: 37 4.2. Fuentes de información y técnicas para la recolección de la información 38 4.3. Análisis de la información 39 5. Aspectos administrativos 42 5.1. Cronograma de actividades. 42 5.2. Presupuesto. 43 Referencia 44 Anexos 47Ej. 1application/pdfT 15.19 R492chttps://repositorio.udes.edu.co/handle/001/4283spaCúcuta: Universidad de Santander, 2019Facultad de IngenieríaIngeniería Industrial"Auditoría interna". (s.f). Auditoría interna: herramienta para la productividad y la mejora. Calidad-gestion. Recuperado de http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/53_auditorias_internas.htmlAlejo Blanco , D. A., & Garcia Hernandez, E. A. (2017). Modelo de auditoria para el mejoramiento del sistema de control interno de instituciones financieras en Colombia basado en lineamientos de la ley sarbanex oxley sección 404 (Tesis de pregrado). Recuperado de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15330/1/TRABAJO%20DE%20GRADO%20FINAL%202017.pdfArango Guzmán, P., Flórez Hurtado, P. A., Pérez Pérez, Á. 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