Creación de plan de mejoramiento en entidad del sector público
La presente investigación se aplica con base a la normatividad vigente en Control Interno que se debe tener en cuenta para atender los informes que de la oficina en cuestión se generen por las visitas administrativas de auditoría. En el marco teórico se presentan el concepto de Control Interno confo...
- Autores:
-
Medina Velásquez, Luis Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad EAN
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Minerva - Repositorio EAN
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.universidadean.edu.co:10882/1448
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10882/1448
- Palabra clave:
- Plan de mejoramiento
Matriz de riesgo
Sistema de control interno
Control interno
PLANIFICACION ESTRATEGICA
AUDITORIA INTERNA
CONTRALORIA DE EMPRESAS
EMPRESAS ESTATALES
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Internal control system
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La presente investigación se aplica con base a la normatividad vigente en Control Interno que se debe tener en cuenta para atender los informes que de la oficina en cuestión se generen por las visitas administrativas de auditoría. En el marco teórico se presentan el concepto de Control Interno conforme a la Ley 87 de 1993, igual que sus principios, objetivos, naturaleza y componentes de aplicación, esto con el fin de hacer un preámbulo a la investigación. Posteriormente se abarca el tema de los conceptos de matriz de riesgos y matriz de plan de mejoramiento los cuales constituyen las herramientas de carácter gerencial a tener en cuenta para observar los riesgos que de las visitas se derivan y la aplicabilidad y seguimiento que debe realizarse. Con el ánimo de observar la aplicabilidad se anexan las correspondientes matrices con sus respectivos ámbitos de diligencia. |
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Medina Velásquez, Luis Andrés32fb7d68-142b-4df0-9430-b7ca8f28b5fd-12012-05-04T21:36:57Z2012-05-04T21:36:57Z2012-04-232012-05-04La presente investigación se aplica con base a la normatividad vigente en Control Interno que se debe tener en cuenta para atender los informes que de la oficina en cuestión se generen por las visitas administrativas de auditoría. En el marco teórico se presentan el concepto de Control Interno conforme a la Ley 87 de 1993, igual que sus principios, objetivos, naturaleza y componentes de aplicación, esto con el fin de hacer un preámbulo a la investigación. Posteriormente se abarca el tema de los conceptos de matriz de riesgos y matriz de plan de mejoramiento los cuales constituyen las herramientas de carácter gerencial a tener en cuenta para observar los riesgos que de las visitas se derivan y la aplicabilidad y seguimiento que debe realizarse. Con el ánimo de observar la aplicabilidad se anexan las correspondientes matrices con sus respectivos ámbitos de diligencia.This research is applied based on the current regulations in internal control that must be taken into account to address the reports of the office in question are generated by administrative audit visits. The theoretical framework presents the concept of internal control pursuant to Act 87 of 1993, like his principles, objectives, nature and application components, this in order to make a preamble to the investigation. Subsequently, the subject covers the concepts of risk matrix and improvement plan matrix which constitute the character management tools to consider the risks to observe the visits are derived and the applicability and monitoring to be performed. With the aim of observing the corresponding applicability matrices are appended to their respective fields of care.Especialista en Administración Financierapdfapplication/pdfinstname:Universidad Eanreponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minervarepourl:https://repository.ean.edu.co/http://hdl.handle.net/10882/1448spaUniversidad EANFacultad de Administración, Finanzas y Ciencias EconómicasEspecialización en Administración FinancieraAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAbierto (Texto Completo)http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Plan de mejoramientoMatriz de riesgoSistema de control internoControl internoPLANIFICACION ESTRATEGICAAUDITORIA INTERNACONTRALORIA DE EMPRESASEMPRESAS ESTATALESImprovement planRisk matrixInternal control systemInternal controlCreación de plan de mejoramiento en entidad del sector públicocreating improvement plan in the public sector entityBachelor Thesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTesis de especializaciónTEXTMedinaLuis2012.pdf.txtExtracted texttext/plain80904https://ean.repositoriodigital.com/bitstreams/f5728c08-4e28-4c4c-a3b2-414c2629c9df/download58083c0895daea5d88ebc3c28701297fMD51MedinaLuis2012_Anexos.pdf.txtExtracted texttext/plain14979https://ean.repositoriodigital.com/bitstreams/05cf9d94-226a-4da9-9185-5b30e60418dd/downloada23448bfa104925cd464a687eafcded5MD52CC-LICENSElicense_urlapplication/octet-stream46https://ean.repositoriodigital.com/bitstreams/28f199f8-46a4-4c49-bd68-7aed3259b207/download7dee79e00bd71a4144583d5173a94b00MD53license_textapplication/octet-stream20072https://ean.repositoriodigital.com/bitstreams/c9cf4699-4ce0-4d3d-af05-27158350832b/download421559398d852802d51f2322a1bd17dbMD54license_rdfapplication/octet-stream20727https://ean.repositoriodigital.com/bitstreams/b113e85d-1703-47f7-a434-f710d5bee41f/download7b3ce6aeca6b57a2ae69ac4ad42e5612MD55LICENSElicense.txttext/plain2008https://ean.repositoriodigital.com/bitstreams/05cd1a2b-14c7-4097-8814-df1205c7ff06/downloadb493c769658bd89a17d711af515d9900MD56ORIGINALMedinaLuis2012.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf488365https://ean.repositoriodigital.com/bitstreams/cec378fd-f0a0-4170-851c-ab67a5a22efd/downloadafb103d147cf697ca3698ba90c4d262aMD57MedinaLuis2012_Anexos.pdfAnexosapplication/pdf358771https://ean.repositoriodigital.com/bitstreams/9821cec3-817b-4e19-b981-edd1b0e919de/download24066044390594933d406752c8c6788bMD58THUMBNAILMedinaLuis2012.pdf.jpgMedinaLuis2012.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5864https://ean.repositoriodigital.com/bitstreams/078480c9-2708-4b01-95f1-746ac223a6bd/download9894a51147628a50e3fdb8690c9f349bMD59MedinaLuis2012_Anexos.pdf.jpgMedinaLuis2012_Anexos.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9476https://ean.repositoriodigital.com/bitstreams/bf67396a-1e8c-42d5-a512-5d55b7e7f15a/downloadfe50534b71cba7c6e28e07d0b1b2dd5eMD51010882/1448oai:ean.repositoriodigital.com:10882/14482021-09-13 10:42:39.603http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttps://ean.repositoriodigital.comBiblioteca Digital Minerva EANsoporte@infotegra.com |