Evaluación del sistema de control internoen el área de tesorería en FEBANC / [archivos de computador]
Trabajo de Consultoría (Contador Público). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Contaduría Pública, 2009
- Autores:
-
Arteaga Záenz, Rosa Catalina
Florez Álvarez, Astrid Elena
Pata Correa, Dorís María
López López, Oscar Alonso Asesor
Molina Londoño, Astrid Asesora
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid
- Repositorio:
- ICARUS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/1593
- Acceso en línea:
- https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1593
- Palabra clave:
- FEBANC
Gestión contable
Contabilidad
Control interno
Contaduría Pública. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.
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- License
- acceso abierto
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Arteaga Záenz, Rosa CatalinaFlorez Álvarez, Astrid ElenaPata Correa, Dorís MaríaLópez López, Oscar Alonso AsesorMolina Londoño, Astrid Asesora2023-08-04T19:42:22Z2023-08-04T19:42:22Z2009(Aleph)000026997POL01alma:57PJIC_INST/bibs/990000269970108196https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1593Trabajo de Consultoría (Contador Público). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Contaduría Pública, 2009Incluye bibliografíaIncluye lista de anexosLista de cuadrosLista de gráficosGlosarioWord PDFEl grupo de consultoría de Contaduría Pública del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, dirigió su estudio a la Evaluación del Sistema de Control Interno en el área de tesorería del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia, para optar al título de Contadoras Públicas. El trabajo está estructurado en ocho capítulos a saber: objetivos, generalidades del centro de práctica, marco teórico, planificación del diagnóstico, diagnóstico, conclusiones, recomendaciones y un modelo propuesto. La metodología utilizada fue basada en el método de la observación y el deductivo y se utilizaron herramientas de evaluación como cuestionarios de control interno, matrices de riesgo control y listas de verificación. Posteriormente estas permitieron establecer fortalezas y debilidades del área. Una vez culminado el estudio, se procede a concluir, recomendar y establecer un modelo propuesto para retroalimentar y mejorar el área objeto de estudio. Palabras clave: tesorería, control interno, lista de verificación, guías de observación, herramientas de evaluación, matriz de riesgo control, cuestionarios de control Interno, ambiente de control, flujogramas, planillas de evaluación, normograma.TextoPDFImagen JPEGapplication/pdftext/plainimage/jpegspaMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,acceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2FEBANCGestión contableContabilidadControl internoContaduría Pública. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.Evaluación del sistema de control internoen el área de tesorería en FEBANC / [archivos de computador]http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ORIGINALTCOP-0724.pdfapplication/pdf455743https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/8b0ee907-af7b-4904-a190-d248e7e929bf/downloade7a83fb2e9cadf8054aa67b7da48505dMD51trueAnonymousREADTEXTTCOP-0724.pdf.txtTCOP-0724.pdf.txtExtracted texttext/plain101573https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/f3cad46a-3f71-45de-bced-95d54c497ff3/downloadae8f35e8f31da6201ac3768c94b5b821MD52falseAnonymousREADTHUMBNAILTCOP-0724.pdf.jpgTCOP-0724.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3203https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/33a1fdf4-f41c-4c70-9a33-24d109f79d04/download0d1e56c049328d5bcac0cbef72e85bedMD53falseAnonymousREAD123456789/1593oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/15932026-02-18T16:42:57.276134Zopen.accesshttps://repositorio.elpoli.edu.coRepositorio Institucional POLIJICrepositorio.polijic@gmail.com |
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