Evaluación del control interno en el área de cartera de JRF Idiomas Ltda. / [archivo de computador]
Trabajo de grado para optar al título de (Tecnóloga en Costos y Auditoría). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Tecnología en Costos y Auditoría, 2011
- Autores:
-
Rodríguez Bermúdez, Mayra Alejandra
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid
- Repositorio:
- ICARUS
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2089
- Palabra clave:
- JRF Idiomas Ltda.
Control interno
Auditoría
Costos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.
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Rodríguez Bermúdez, Mayra Alejandra2023-08-25T13:58:19Z2023-08-25T13:58:19Z2011(Aleph)000033385POL01alma:57PJIC_INST/bibs/990000333850108196https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2089Trabajo de grado para optar al título de (Tecnóloga en Costos y Auditoría). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Tecnología en Costos y Auditoría, 2011Incluye bibliografíaIncluye recomendacionesIncluye anexosIncluye glosarioIncluye figurasIncluye tablasComponentes del control interno - Aspectos subyacentes al control interno - Herramientas de evaluación técnicas de auditoría - Proceso administrativo.Word 2003 PDFEl presente informe se realiza en la academia de inglés JRF Idiomas Ltda., con el objetivo de evaluar el sistema de control interno en el área de cartera, mediante la aplicación de herramientas, identificando fortalezas y debilidades, que permitan la presentación de recomendaciones a las directivas. Este trabajo se presenta como requisito para optar el título de Tecnólogos en Costos y Auditoría del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Para dar cumplimiento al objetivo general, se preciso, efectuar un tipo de estudio descriptivo, teniendo en cuenta fuentes como entrevistas y conversatorios no estructurados con el personal relacionado. El método utilizado fue deductivo, debido a que se desarrollo un cuestionario de control interno, se identificaron riesgos incurridos en las áreas mediante la aplicación de una matriz de riesgo de control y flujograma. Por medio del siguiente informe se logra concluir y formular las recomendaciones pertinentes al mejoramiento de su proceso administrativo. Palabras claves: riesgo, control, método deductivo, tipo descriptivo, entrevistas, cuestionarios de control interno, políticas, procedimientos.TextoImagen JPEGPDFapplication/pdfimage/jpegtext/plainspaengMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,acceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecJRF Idiomas Ltda.Control internoAuditoríaCostos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.Evaluación del control interno en el área de cartera de JRF Idiomas Ltda. / [archivo de computador]http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ORIGINALTCAU-0154.pdfapplication/pdf1831430https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/e2e61285-ac69-4c28-978e-f49487dfba5b/download188290bbc9ea1587b87e543748ed1694MD51trueAnonymousREADTEXTTCAU-0154.pdf.txtTCAU-0154.pdf.txtExtracted texttext/plain51090https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/5436eecd-9b82-4ebd-a318-a24790512432/download52d9b96da2ef1106fe44a0011bcf2bd0MD52falseAdministratorREADTHUMBNAILTCAU-0154.pdf.jpgTCAU-0154.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2522https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/371183a4-f932-435f-a126-11b3037de237/download1b3b7c4f0293cd1ee86e5015043b81bdMD53falseAdministratorREAD123456789/2089oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/20892026-02-18T16:42:54.523398Zopen.accesshttps://repositorio.elpoli.edu.coRepositorio Institucional POLIJICrepositorio.polijic@gmail.com |
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