Evaluación al sistema de control interno en el área de seguros de Comedal
Incluye bibliografía
- Autores:
-
Correa González, María Cristina
Zapata Arango, Claudia María Asesora
López López, Oscar Alfonso Asesor
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid
- Repositorio:
- ICARUS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/2195
- Acceso en línea:
- https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2195
- Palabra clave:
- Comedal
Control interno
Control de costos
Auditoría administrativa
Costos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.
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- acceso abierto
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Correa González, María CristinaZapata Arango, Claudia María AsesoraLópez López, Oscar Alfonso Asesor2023-08-25T13:58:52Z2023-08-25T13:58:52Z2010(Aleph)000027578POL01alma:57PJIC_INST/bibs/990000275780108196https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2195Incluye bibliografíaIncluye lista de cuadrosIncluye lista de gráficosIncluye glosarioWord PDFEl presente informe se realiza en la Cooperativa Médica de Antioquia, con el objetivo de evaluar el sistema de control interno al área seguros, mediante la aplicación de instrumentos de evaluación, identificando de esta manera fortalezas y debilidades, que permitan la presentación de recomendaciones a la entidad. Este trabajo se presenta como requisito para optar al título de Tecnólogos en Costos y Auditoría del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Para dar cumplimiento al objetivo general, se preciso, efectuar un tipo de estudio descriptivo, teniendo en cuenta fuentes como entrevistas y conversa torios no estructurados con el personal relacionado con el área de seguros. El método utilizado fue el deductivo, debido a que se desarrollo un cuestionario de control interno, se identificaron riesgos incurridos en el área mediante la aplicación de matrices de riesgo y control y se verificaron las pólizas y auxilios generados mediante la aplicación de una lista de verificación. La estructura del trabajo esta dada por: objetivos generales y específicos, generalidades del centro de práctica, referentes conceptuales, memoria metodológica, desarrollo y análisis de la información, conclusiones y recomendaciones. Palabras claves: pólizas, auxilios, seguros, riesgo, control, lista, verificación, cooperativa, método, deductivo, descriptivo, fuentes, entrevistas, conversa torios, cuestionarios, interno.Sistematización de la práctica profesional para optar al título de (Tecnóloga en Costos y Auditoría). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Tecnología en Costos y Auditoría, 2010PDFTextoImagen JPEGtext/plainapplication/pdfimage/jpegspaMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,acceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ComedalControl internoControl de costosAuditoría administrativaCostos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.Evaluación al sistema de control interno en el área de seguros de Comedal http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ORIGINALTCAU-0126.pdfapplication/pdf953373https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/4fd0378d-cc99-4b0f-9c9a-22386397e5e6/downloadc8c6373e77d2e69a1bfc7a3ee069a066MD51trueAnonymousREADTEXTTCAU-0126.pdf.txtTCAU-0126.pdf.txtExtracted texttext/plain73724https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/ea6cc94c-a78d-4c78-b0ce-76875a86cfc3/download5992db93883d961b04ae604b6eebe35aMD52falseAnonymousREADTHUMBNAILTCAU-0126.pdf.jpgTCAU-0126.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2525https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/82a45533-cef6-40b7-a3cf-be24ca5434ae/downloadb67e44beee8e7fbfeabf31ccde4d4907MD53falseAnonymousREAD123456789/2195oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/21952026-02-18T16:21:16.426042Zopen.accesshttps://repositorio.elpoli.edu.coRepositorio Institucional POLIJICrepositorio.polijic@gmail.com |
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