Evaluación del control interno para las áreas de tesorería y facturación en la empresa Arconsa S.A. / [archivos de computador]
Trabajo de Consultoría (Contador Público). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Contaduría Pública, 2009
- Autores:
-
Espinal Echeverri, Luis Adolfo
Londoño Torres, Eliana Carmenza
Munoz Berrio, Elkin de Jesús Asesor
Valencia Gómez, Dianery Asesora
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid
- Repositorio:
- ICARUS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/1548
- Acceso en línea:
- https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1548
- Palabra clave:
- Arconsa
Contabilidad
Costos
Gestión contable
Control interno
Contaduría Pública. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.
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Espinal Echeverri, Luis AdolfoLondoño Torres, Eliana CarmenzaMunoz Berrio, Elkin de Jesús AsesorValencia Gómez, Dianery Asesora2023-08-04T19:42:09Z2023-08-04T19:42:09Z2009(Aleph)000026971POL01alma:57PJIC_INST/bibs/990000269710108196https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1548Trabajo de Consultoría (Contador Público). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Contaduría Pública, 2009Incluye bibliografíaIncluye lista de anexosIncluye lista de gráficosIncluye glosarioWord PDFEl trabajo que se desarrolla es una consultoría para optar al título de Contador Público, en el politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid este se ejecuta en la empresa Arconsa S.A., en las áreas de Tesorería y Facturación, en dichas áreas se propone una evaluación de control interno por medio de unos objetivos específicos que admiten el alcance del objetivo general. De manera general en el centro de práctica se realiza un recuento de la reseña histórica, se elabora el marco teórico considerado de gran ayuda, este sirve para tomar diferentes medios informativos, a su vez se utiliza la metodología para el desarrollo del trabajo como cuestionarios de control interno y entrevistas abiertas, bibliografía, Internet, folletos, leyes, decretos y fundamentar el estudio que se debe desarrollar con respecto al control. En la planeación del diagnóstico y evaluación del control interno se utilizan diferentes técnicas como la entrevista abierta, cuestionarios de control interno, descritas como fuentes primarias y como fuentes secundarias se utiliza un material relacionado con el control interno como flujogramas, listas de verificación y matrices de riesgo, además material proporcionado por el Asesor Temático. El trabajo está conformado por objetivos, generalidades del centro de práctica, marco teórico, planeación del diagnóstico, diagnóstico, conclusiones, recomendaciones y modelo propuesto. Palabras claves: procesos, facturación, cartera, control, auditoría, tesorería, entrevistas abiertas, cuestionarios, matrices, funciones, actividades, procedimientos, control interno.spaMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,acceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecArconsaContabilidadCostosGestión contableControl internoContaduría Pública. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.Evaluación del control interno para las áreas de tesorería y facturación en la empresa Arconsa S.A. / [archivos de computador]http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85123456789/1548oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/15482026-02-18T16:23:10.456073Zmetadata.onlyhttps://repositorio.elpoli.edu.coRepositorio Institucional POLIJICrepositorio.polijic@gmail.com |
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