Sistema al control interno en el área de inventario en Muelles y Frenos Simón Bolívar
Trabajo de grado para optar al título de (Tecnólogo en Costos y Auditoría). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Costos y Auditoría, 2010
- Autores:
-
Martínez Rave, Sandra Milena
López López, Oscar Alonso Asesor
Zapata Arango, Claudia María Asesora
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid
- Repositorio:
- ICARUS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/2214
- Acceso en línea:
- https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2214
- Palabra clave:
- Muelles y Frenos Simón Bolívar
Control interno
Control de costos
Auditoría administrativa
Inventario de existencias
Costos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.
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- License
- acceso abierto
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Martínez Rave, Sandra MilenaLópez López, Oscar Alonso AsesorZapata Arango, Claudia María Asesora2023-08-25T13:58:57Z2023-08-25T13:58:57Z2010(Aleph)000027579POL01alma:57PJIC_INST/bibs/990000275790108196https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2214Trabajo de grado para optar al título de (Tecnólogo en Costos y Auditoría). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Costos y Auditoría, 2010 Incluye bibliografíaIncluye lista de cuadrosIncluye glosarioWord PDFEl presente informe se realiza en la empresa Muelles y Frenos Simón Bolívar SAS , con el objetivo de comprender las políticas y funciones en el área de inventarios que sirve como base para el proceso administrativo, identificando los posibles riesgos incurridos en el área mediante la aplicación de cuestionarios de control interno y ayude a evaluar el área, encontrando los puntos de control mediante un flujograma y conjuntamente se puedan formular unas recomendaciones que permitan realizar acciones de mejora. Este trabajo se presenta como requisito para optar al titulo de tecnólogo en costos y auditoria del politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid. Para dar cumplimiento al objetivo general se preciso efectuar un estudio de tipo descriptivo con el fin de elaborar instrumentos de evaluación detectando los posibles errores incurridos en el área y que permite el mejoramiento de su proceso de su proceso administrativo teniendo en cuenta manuales de políticas y procedimientos establecidos por el área, donde los resultados se llevaran a una matriz riesgo-control partiendo de los cuestionarios de control interno, encontrando los puntos de mayor riesgo y las medidas a tomar. Palabras claves: Control interno, control perceptivo, control previo, efectividad, evaluación, manual de procedimientos, manual de operaciones, monitoreoPDFTextoImagen JPEGimage/jpegapplication/pdftext/plainspaMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,acceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Muelles y Frenos Simón BolívarControl internoControl de costosAuditoría administrativaInventario de existenciasCostos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.Sistema al control interno en el área de inventario en Muelles y Frenos Simón Bolívarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ORIGINALTCAU-0127.pdfapplication/pdf883248https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/b10d7a79-fd1e-414f-800c-8eeb848d7b3a/download3767def46fadc7ef2f93ae12272eaffbMD51trueAnonymousREADTEXTTCAU-0127.pdf.txtTCAU-0127.pdf.txtExtracted texttext/plain64607https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/1adde47d-3629-4bea-85ad-974fa1761a61/download9123a20f2a5e63118e8d0235444d6112MD52falseAnonymousREADTHUMBNAILTCAU-0127.pdf.jpgTCAU-0127.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2679https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/8e7f5d8f-4b2e-4022-bc1a-ade2f047f0a4/download3616cdcca57b58e0ac55b43b8c41e98aMD53falseAnonymousREAD123456789/2214oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/22142026-02-18T16:44:34.190051Zopen.accesshttps://repositorio.elpoli.edu.coRepositorio Institucional POLIJICrepositorio.polijic@gmail.com |
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