Evaluación del control interno en el área de facturación y cartera en el CES Sabaneta / [archivos de computador]
Trabajo de Consultoría (Contador Público). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Contaduría Pública, 2009
- Autores:
-
Echeverry Mora, Juan Fernando
Suárez Rúa, Jorge Adrian
Martínez Vélez, Ana Asesora
Molina Londoño, Astrid Asesora
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid
- Repositorio:
- ICARUS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/1639
- Acceso en línea:
- https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1639
- Palabra clave:
- CES
Contabilidad
Gestión contable
Control interno
Contaduría Pública. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.
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- acceso restringido
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Echeverry Mora, Juan FernandoSuárez Rúa, Jorge AdrianMartínez Vélez, Ana AsesoraMolina Londoño, Astrid Asesora2023-08-04T19:42:34Z2023-08-04T19:42:34Z2009(Aleph)000026969POL01alma:57PJIC_INST/bibs/990000269690108196https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1639Trabajo de Consultoría (Contador Público). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Contaduría Pública, 2009 Incluye bibliografíaIncluye lista de anexosIncluye lista de cuadrosIncluye lista de grafícosIncluye lista de ilustracionesIncluye glosaríoWord PDFEl presente trabajo se realiza en el CES Sabaneta en las áreas de facturación y cartera para los servicios de atención en Odontología, Medicina (Dermatología), y Psicología, como equipo consultor del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para optar al título de Contador Público. Este se desarrolla con el objetivo de evaluar el control interno. Para el levantamiento de la información se utilizan herramientas e instrumentos de evaluación de control, como: entrevistas no estructuradas, guías de observación, listas de verificación o chequeo y matrices de actividades, riesgos y de controles, las cuales permiten realizar un diagnóstico al interior del área, posibilitando la identificación de las inconsistencias o aciertos presentados en la prestación de los servicios tanto a usuarios particulares como por convenios suscritos con las EPS. Se busca proponer la aplicación de nuevos controles que permitan una adecuada administración de los riesgos, el trabajo está conformado por unos objetivos, marco teórico, diseño metodológico, diagnóstico, conclusiones, recomendaciones y un plan de acción donde se encuentran los diferentes correctivos que se deben implementar por parte de la administración para garantizar eficiencia y transparencia en sus procesos. Palabras claves: control interno, facturación de servicios de salud, cuentas por cobrar (cartera), riesgo, controles, herramientas de control.PDFTextoImagen JPEGimage/jpegapplication/pdftext/plainspaMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,acceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecCESContabilidadGestión contableControl internoContaduría Pública. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.Evaluación del control interno en el área de facturación y cartera en el CES Sabaneta / [archivos de computador]http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ORIGINALTCOP-0749.pdfapplication/pdf8023067https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/1352f880-65c9-4652-b44e-0d529b672711/download60bc664f666fb3c337d5c7ab720319d8MD51trueAnonymousREADTEXTTCOP-0749.pdf.txtTCOP-0749.pdf.txtExtracted texttext/plain101877https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/6ea0b14d-4f03-48a6-878b-5badff9e467a/download54e90e05c2db69541df58b378d5903f7MD52falseAnonymousREADTHUMBNAILTCOP-0749.pdf.jpgTCOP-0749.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2697https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/98feb9d5-f890-463a-96aa-27d7d64d73eb/download164e440fc3e49130f071f99649dae2feMD53falseAnonymousREAD123456789/1639oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/16392026-02-18T16:36:25.697551Zopen.accesshttps://repositorio.elpoli.edu.coRepositorio Institucional POLIJICrepositorio.polijic@gmail.com |
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