Diseño del modelo de control interno para el área de caja en la universidad CES

Trabajo de grado presentado para optar al título (Contador Público) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Administración – Contaduría Pública, 2010.

Autores:
Estrada Valencia, Kelly Johana
Saldarriaga González, German
Valencia Muñoz, Sara Liliana
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid
Repositorio:
ICARUS
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/1798
Acceso en línea:
https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1798
Palabra clave:
Universidad CES
Contabilidad
Costos
Control interno
Contaduría Pública - Trabajo de Grado - Proyectos y Prácticas
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License
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spelling Betancur Jaramillo, LiliamValencia Gómez, DianeryEstrada Valencia, Kelly JohanaSaldarriaga González, GermanValencia Muñoz, Sara Liliana2023-08-04T19:43:58Z2023-08-04T19:43:58Z2010(Aleph)000027739POL01alma:57PJIC_INST/bibs/990000277390108196https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1798Trabajo de grado presentado para optar al título (Contador Público) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Administración – Contaduría Pública, 2010.El presente trabajo se realiza en la Universidad CES del Poblado en el área de caja para los servicios educativos, de extensión y de investigación por el equipo consultor del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para optar al título de Contador Público. Este se desarrolla con el objetivo de plantear un modelo de control interno en el área de estudio, que sirva para la actual administración. La metodología a utilizar en esta asesoría tiene como punto de partida un trabajo existente, el cual se toma para el análisis de las actividades y el levantamiento de los procesos en base a la metodología PHVA, las matrices de riesgo permiten dar un diagnóstico al interior del área mediante el análisis de los riesgos presentados en las actividades y la propuesta de los respectivos controles a implementar. Con lo anterior y utilizando la metodología del diseño del sistema de control interno, se procede a la construcción del manual de procedimientos y funciones para el área de estudio, los cuales serán de gran utilidad para el proceso que inició la institución en conjunto con el departamento de planeación y desarrollo, con el fin de cumplir con los objetivos trazados por la institución y asegurar la calidad de los procesos en todas las áreas. Este trabajo presenta unos objetivos, generalidades de la empresa, marco teórico, la planeación del diagnóstico, diagnóstico, conclusiones, recomendaciones y modelo propuesto. Palabras claves: metodología PHVA, control interno, manual de procedimientos, manual de funciones, diseño del sistema de control interno.Imagen JPEGPDFTextotext/plainapplication/pdfimage/jpegspaMedellín: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavidacceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecUniversidad CESContabilidadCostosControl internoContaduría Pública - Trabajo de Grado - Proyectos y PrácticasDiseño del modelo de control interno para el área de caja en la universidad CES http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ORIGINALTCOP-0798.pdfapplication/pdf2768030https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/d296ed78-b587-431d-b401-f351da621819/downloade6e0a58641b8126085e4a110ef85d2f8MD51trueAnonymousREADTEXTTCOP-0798.pdf.txtTCOP-0798.pdf.txtExtracted texttext/plain101637https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/978142eb-4ad8-4d7e-8494-47775486d115/downloadd9f30689ac03dab68ef0688a40960f5bMD52falseAnonymousREADTHUMBNAILTCOP-0798.pdf.jpgTCOP-0798.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2651https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/b9b8c4a2-4358-455a-838b-b2c2e52a07d7/download10c6e15de635e21e0f128bede4c31390MD53falseAnonymousREAD123456789/1798oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/17982026-02-18T16:39:30.388931Zopen.accesshttps://repositorio.elpoli.edu.coRepositorio Institucional POLIJICrepositorio.polijic@gmail.com
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