Evaluación del control interno en el área de compras Papelería el Cid / [archivo de computador]
Trabajo de grado para optar al título de (Tecnóloga en Costos y Auditoría). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Tecnología en Costos y Auditoría, 2011
- Autores:
-
Arias Gil, Pablo Andrés
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid
- Repositorio:
- ICARUS
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/2141
- Acceso en línea:
- https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2141
- Palabra clave:
- Papelería el Cid
Control interno
Auditoría
Costos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.
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Arias Gil, Pablo Andrés2023-08-25T13:58:36Z2023-08-25T13:58:36Z2011(Aleph)000033367POL01alma:57PJIC_INST/bibs/990000333670108196https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2141Trabajo de grado para optar al título de (Tecnóloga en Costos y Auditoría). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Tecnología en Costos y Auditoría, 2011Incluye bibliografíaIncluye recomendacionesIncluye anexosIncluye glosarioIncluye figurasIncluye tablasComponentes del control interno.__Aspectos subyacentes a la definición.__Herramientas de evaluación.__Portafolio de productos y serviciosWord 2003 PDFEl trabajo de práctica que el estudiante de Costos y Auditoría del Politécnico Jaime Isaza Cadavid desarrollo, se dirigió a la Evaluación del Sistema de Control Interno en el área de Compras en la empresa Papelería el Cid, para optar al título de Tecnólogo en Costos y Auditoría El trabajo está estructurado en los siguientes capítulos, a saber: generalidades del centro de práctica, justificación objetivos, bases conceptuales, metodología empleada, desarrollo del trabajo, conclusiones y recomendaciones. La metodología utilizada fue basada en el método de la observación y el deductivo y se utilizaron herramientas de evaluación como cuestionarios de control interno y matrices de riesgo control. Después de aplicar estas herramientas se establecieron fortalezas y debilidades del área de compras en la empresa. Una vez terminado el estudio, se procede a sacar conclusiones, recomendaciones y medidas para retroalimentar y mejorar el área de compras en la empresa.Imagen JPEGPDFTextotext/plainimage/jpegapplication/pdfspaspaMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,acceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Papelería el CidControl internoAuditoríaCostos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.Evaluación del control interno en el área de compras Papelería el Cid / [archivo de computador]http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ORIGINALTCAU-0216.pdfapplication/pdf222019https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/8d56214a-9d94-4568-8dd6-3d022c24326f/downloade8f6695b09e420524f569933ee80d0dcMD51trueAnonymousREADTEXTTCAU-0216.pdf.txtTCAU-0216.pdf.txtExtracted texttext/plain58602https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/b331b04e-4d65-49ce-91ff-3f9b244b9de6/download4198fe5d5d7c2796db714c6d98ff7cb7MD52falseAnonymousREADTHUMBNAILTCAU-0216.pdf.jpgTCAU-0216.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2432https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/93402fe6-a249-4545-a27f-4816317d4854/downloadc66ab3bf0adde405e5b5a94a5e305c4cMD53falseAnonymousREAD123456789/2141oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/21412026-02-18T16:34:08.982026Zopen.accesshttps://repositorio.elpoli.edu.coRepositorio Institucional POLIJICrepositorio.polijic@gmail.com |
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