Evaluación del control interno de cartera de la empresa L.C. Arango Arango S.A. / [archivo de computador]
Trabajo de grado para optar al título de (Tecnóloga en Costos y Auditoría). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Tecnología en Costos y Auditoría, 2011
- Autores:
-
Arenas Restrepo, María Dioselina
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid
- Repositorio:
- ICARUS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/2054
- Acceso en línea:
- https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2054
- Palabra clave:
- L.C. Arango Arango S.A.
Control interno
Auditoría
Gestión de cartera
Costos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.
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- acceso restringido
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Arenas Restrepo, María Dioselina2023-08-25T13:58:06Z2023-08-25T13:58:06Z2011(Aleph)000033343POL01alma:57PJIC_INST/bibs/990000333430108196https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2054Trabajo de grado para optar al título de (Tecnóloga en Costos y Auditoría). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Tecnología en Costos y Auditoría, 2011Incluye bibliografíaIncluye recomendacionesIncluye anexosIncluye glosarioIncluye figurasIncluye tablasComponentes del control interno - Aspectos subyacentes a la definición - Herramientas de evaluación - Fortalezas y debilidades.Word 2003 PDFEl objeto de este trabajo de práctica es evaluar el sistema de control interno en el área de cartera de la empresa L.C. Arango Arango S.A., aportando con esto una serie de herramientas que contribuyan al mejoramiento de dicha área a través del conocimiento de las debilidades y fortalezas de la misma. También se desarrolla con el fin de obtener el título de tecnóloga en costos y auditoria del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. El trabajo es desarrollado bajo un tipo de estudio descriptivo, realizando una serie se preguntas a los empleados del área de cartera, preguntas que están en el cuestionario de control interno y estas son estructuradas y no estructuradas, bajo el método de investigación deductivo y haciendo uso de la información del área de cartera suministrada por la empresa, lo que permite la evaluación y formulación de recomendaciones del sistema de control interno de la misma. La estructura del trabajo está dada por: Introducción, generalidades del centro de práctica, justificación, objetivos, bases conceptuales, metodología empleada, desarrollo del trabajo, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los procesos dentro del área de cartera. Las palabras claves son: auditoria, control, detección, evidencia, fuente, función, norma, política, riesgo.Imagen JPEGTextoPDFapplication/pdftext/plainimage/jpegspaspaMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,acceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecL.C. Arango Arango S.A.Control internoAuditoríaGestión de carteraCostos y Auditoría. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.Evaluación del control interno de cartera de la empresa L.C. Arango Arango S.A. / [archivo de computador]http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ORIGINALTCAU-0166.pdfapplication/pdf901681https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/49db89ae-fbd1-463c-bbbc-0b103d193e1f/download4e2c68fc0ada3d0eb0545499c1b99cdaMD51trueAnonymousREADTEXTTCAU-0166.pdf.txtTCAU-0166.pdf.txtExtracted texttext/plain69546https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/5fe9bdb7-a64a-4c5e-bb3e-377c4afed64e/download120cd03b8120568032b81550ce929f74MD52falseAdministratorREADTHUMBNAILTCAU-0166.pdf.jpgTCAU-0166.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2520https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/f2127db1-3537-44a6-a4d1-c08d3407ce58/downloadb231ba6cb69cfb09f06ecc20cf5f52b2MD53falseAdministratorREAD123456789/2054oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/20542026-02-18T16:21:12.433570Zopen.accesshttps://repositorio.elpoli.edu.coRepositorio Institucional POLIJICrepositorio.polijic@gmail.com |
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