Evaluación del control interno en el área comercial arrendamientos en excelencia inmobiliaría S.A [archivos de computador]
Trabajo de consultoría, para optar al título de (Contador Público). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Contaduría Pública, 2009
- Autores:
-
Restrepo Vargas, Natalia
Vanegas Bustamante, Marcela
Ramírez Ríos, Mónica
Molina Londoño, Astrid Asesora
López López, Oscar Alonso Asesor
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid
- Repositorio:
- ICARUS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/1644
- Acceso en línea:
- https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1644
- Palabra clave:
- Excelencia inmoviliaría
Auditoría
Costos
Control interno
Contaduría Pública. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.
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Restrepo Vargas, NataliaVanegas Bustamante, MarcelaRamírez Ríos, MónicaMolina Londoño, Astrid AsesoraLópez López, Oscar Alonso Asesor2023-08-04T19:42:35Z2023-08-04T19:42:35Z2009(Aleph)000027656POL01alma:57PJIC_INST/bibs/990000276560108196https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1644Trabajo de consultoría, para optar al título de (Contador Público). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Contaduría Pública, 2009Incluye bibliografíaIncluye lista de anexosIncluye lista de cuadrosIncluye lista de gráficosWord PDFEl trabajo consiste en una consultoría sobre el control interno del área Comercial del Departamento de Arrendamientos de la empresa Excelencia Inmobiliaria S.A., realizada por estudiantes de Contaduría Pública de la Facultad de Administración del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en aras de obtener el título de Contador Público. Tiene como propósito evaluar el control interno en el Área Comercial de Arrendamientos mediante herramientas de evaluación como Guías de Observación, Cuestionario de Control Interno, Matriz de Riegos y Flujograma de procesos. La evaluación se realizó a través del tipo de estudio descriptivo y el método deductivo mediante la utilización de herramientas de evaluación de control interno que se ven reflejadas en el diagnóstico, las cuales permiten identificar las debilidades y fortalezas presentadas en el proceso y la formulación de recomendaciones para su mejoramiento. El trabajo está compuesto por ocho capítulos. Adicionalmente, se realiza el planteamiento de un modelo propuesto que incluye estructura organizacional, formatos de manuales de funciones y procedimientos, matriz de riegos y flujograma del proceso, herramientas que a través de su aplicación permiten el mejoramiento continuo del área objeto de estudio. Palabras claves: control interno, arrendamientos, herramientas de evaluaciónPDFTextoImagen JPEGtext/plainapplication/pdfimage/jpegspaMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,acceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecExcelencia inmoviliaríaAuditoríaCostosControl internoContaduría Pública. Trabajo de grado. Proyectos y Prácticas.Evaluación del control interno en el área comercial arrendamientos en excelencia inmobiliaría S.A [archivos de computador]http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ORIGINALTCOP-0766.pdfapplication/pdf974711https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/26e9485d-a90e-4bb1-94fd-7dfb739a5644/download00470c95d11cf5d2064bf1b8fdeeb711MD51trueAnonymousREADTEXTTCOP-0766.pdf.txtTCOP-0766.pdf.txtExtracted texttext/plain102150https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/287b6179-670a-4a6e-a3b7-9dd67ec6922f/downloadeecb00ffd338d5aacba576a838706de8MD52falseAnonymousREADTHUMBNAILTCOP-0766.pdf.jpgTCOP-0766.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2470https://repositorio.elpoli.edu.co/bitstreams/32aba1cb-f097-4480-b12b-7fcfb09f00cd/download13c90824c789d7ed0281843fdce487f1MD53falseAnonymousREAD123456789/1644oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/16442026-02-18T16:33:27.581960Zopen.accesshttps://repositorio.elpoli.edu.coRepositorio Institucional POLIJICrepositorio.polijic@gmail.com |
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