Plan de mejoramiento en el control interno del Centro Colombiano de Cirugía Plástica ltda

El propósito de esta investigación es realizar un plan de mejoramiento en el control interno del Centro Colombiano De Cirugía Plástica Ltda. utilizando las herramientas necesarias para evaluar los procesos y procedimientos que se requieren para el óptimo desarrollo de los servicios de la empresa. Es...

Full description

Autores:
Leiva Ortiz, Iván Leonardo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Control interno
Plan de mejoramiento
Gestión por procesos
Sistema de gestión integral
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openAccess
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description El propósito de esta investigación es realizar un plan de mejoramiento en el control interno del Centro Colombiano De Cirugía Plástica Ltda. utilizando las herramientas necesarias para evaluar los procesos y procedimientos que se requieren para el óptimo desarrollo de los servicios de la empresa. Esta investigación fue desarrollada desde la metodología, cualitativa aplicando los instrumentos requeridos como lo fueron las entrevistas, para así determinar las situaciones y las causas de riesgo que permitan evaluar el impacto que genera en una empresa la falta de control interno en los procesos Es por esto que con el desarrollo de esta investigación se trabajó para alcanzar unos objetivos los cuales arrojan unos resultados como minimizar y controlar los riesgos tanto contables, financieros y administrativos, para así tomar medidas correctivas para garantizar el seguimiento y monitoreo requerido en cada área dentro de la empresa para lograr que todas se articulen y gestionen de una forma correcta la información de cada procedimiento y procesos que se desarrolle al interior de la entidad. Caracterizando un plan de mejoramiento de control interno que permita conocer el desarrollo administrativo, contable y financiero con el que se cuenta actualmente.
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Esta investigación fue desarrollada desde la metodología, cualitativa aplicando los instrumentos requeridos como lo fueron las entrevistas, para así determinar las situaciones y las causas de riesgo que permitan evaluar el impacto que genera en una empresa la falta de control interno en los procesos Es por esto que con el desarrollo de esta investigación se trabajó para alcanzar unos objetivos los cuales arrojan unos resultados como minimizar y controlar los riesgos tanto contables, financieros y administrativos, para así tomar medidas correctivas para garantizar el seguimiento y monitoreo requerido en cada área dentro de la empresa para lograr que todas se articulen y gestionen de una forma correcta la información de cada procedimiento y procesos que se desarrolle al interior de la entidad. Caracterizando un plan de mejoramiento de control interno que permita conocer el desarrollo administrativo, contable y financiero con el que se cuenta actualmente.Introducción. -- Parte I. -- Planteamiento del problema. -- Antecedentes del problema. -- Análisis de involucrados. -- Árbol del problema. -- Descripción del problema. -- Objetivos. -- Objetivo general. -- Objetivos específicos. -- Árbol de objetivos. -- Alternativa de solución. – Justificación. -- Estructura organizacional y filosófica. – Historia. – Organigrama. – Misión. – Visión. -- Valores corporativos. -- Políticas corporativas. -- Estrategias organizacionales. -- Productos o servicios ofrecidos. -- Matriz situacional. -- Descripción del macroproceso. -- Área y/o proceso a intervenir. -- Marco referencial de estudio. -- Marco conceptual. -- Marco legal (normograma). -- Parte II. -- Metodología. -- Diseño de herramientas e instrumentos. -- Diagnostico organizacional. -- Propuesta plan de mejoramiento. -- Promoción de la competitividad. -- Gestión de la innovación. -- Cultura de la sostenibilidad. – Conclusiones. – Recomendaciones. – Bibliografía.ivan.leivao@campusucc.edu.co73 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, BogotáContaduría PúblicaBogotáControl internoPlan de mejoramientoGestión por procesosSistema de gestión integralTG 2019 CONPlan de mejoramiento en el control interno del Centro Colombiano de Cirugía Plástica ltdaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Compartir igualinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://www.plasticayestetica.com/. (s.f.). Obtenido de http://www.plasticayestetica.com/Hacieda, S. d. (11 de marzo de 2013). http://www.shd.gov.co/shd/codigos-ciiu. Obtenido de Resolución No. SDH-000079 del 11 de marzo de 2013MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. (2011). Obtenido de http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3408/T11.11%20M926p.pdfDiagnostico organizacional/. (s.f.). Obtenido de D. Rodriguez Mansilla : https://www.researchgate.net/publication/31760438_Diagnostico_organizacional_D_Rodriguez_MansillaDiagnostico para el mejoramiento. (s.f.). Obtenido de repository.lasalle: http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4690/17011204.pdf?sequence=2PublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84334https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/e1383f1b-465e-47c4-89b0-07ab77bc8d0f/download3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45MD55ORIGINAL2019_plan_control_interno.pdf2019_plan_control_interno.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf2283549https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/888313db-d922-46d2-b4c8-7b9b7bd4216b/download31c793ce2ea10784002445134ffa4f80MD522019_plan_control-Licencia-Uso.pdf2019_plan_control-Licencia-Uso.pdfLicencia de uso de obraapplication/pdf497792https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/9b1a3f20-5399-4139-8c5a-32ea3f070790/download2d69fd6e4a8e3902d788c6cdb4ae9da0MD54THUMBNAIL2019_plan_control_interno.pdf.jpg2019_plan_control_interno.pdf.jpgGenerated 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