Apoyo en el área de control interno para la evaluación y seguimiento en los procesos de la gobernación de Arauca

El presente trabajo tiene por objetivo ser la base para optar al título profesional de contador público de la universidad Cooperativa de Colombia, en él se presenta la práctica social, empresarial y solidaria desarrollada en la Gobernación de Arauca, donde se llevó a cabo el apoyo en el área de Cont...

Full description

Autores:
Camejo Romero, Jessica Alejandra
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/13518
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/13518
Palabra clave:
Auditoría
Auditoría interna
Control interno
Manual de auditoría interna
Audit
Internal audit
Internal control
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description El presente trabajo tiene por objetivo ser la base para optar al título profesional de contador público de la universidad Cooperativa de Colombia, en él se presenta la práctica social, empresarial y solidaria desarrollada en la Gobernación de Arauca, donde se llevó a cabo el apoyo en el área de Control Interno para la Evaluación y Seguimiento en los Procesos de la entidad. El ejercicio se realizó con el apoyo del personal asignado dentro de la organización para la supervisión de la actividad; para apoyo de esta área se diagnosticó la necesidad inmediata dentro del área y con base en los resultados posteriormente se procedió a crear y actualizar un Manual de Auditoria Interna fortaleciendo el Modulo de Evaluación y Seguimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI, para fortalecer las Auditorías Internas en la Gobernación de Arauca.
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El ejercicio se realizó con el apoyo del personal asignado dentro de la organización para la supervisión de la actividad; para apoyo de esta área se diagnosticó la necesidad inmediata dentro del área y con base en los resultados posteriormente se procedió a crear y actualizar un Manual de Auditoria Interna fortaleciendo el Modulo de Evaluación y Seguimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI, para fortalecer las Auditorías Internas en la Gobernación de Arauca.The present work aims to be the basis to apply for the professional title of public accountant of the Cooperativa de Colombia University, in which the social, business and solidarity practice developed in the Government of Arauca is presented, where the support was carried out in the area of Internal Control for the Evaluation and Follow-up in the Processes of the entity. The exercise was carried out with the support of the personnel assigned within the organization for the supervision of the activity; for support of this area, the immediate need was diagnosed within the area and based on the results, an Internal Audit Manual was subsequently created and updated, strengthening the Evaluation and Monitoring Module of the Internal Control Standard Model MECI, to strengthen the Audits Interns in the Government of Arauca.Resumen. – abstrac. – introducción. -- 1. Titulo práctica profesional. -- apoyo en el área de control interno para la evaluación y seguimiento en los procesos de la gobernación de Arauca. -- 2. Planteamiento del problema. -- 2.1 formulación del problema. -- 2.1.1. Justificación. -- 3. Objetivos. -- 3.1 general. -- 3.2 específicos. -- 4. Marco de referencia. -- 4.1 marco conceptual. -- 4.1.1misión de la gobernación de Arauca. --4.1.2 visión de la gobernación de Arauca. -- 4.1.3 funciones de la gobernación. -- 4.1.4 organigrama. -- 4.2. Marco legal. -- 5. Metodología. -- 5.1 tipo de investigación. 5.2 método de estudio. -- 5.2.1 método de análisis. 5.2.2 fuentes de información. -- 6. Cronograma de actividades. -- 7. Descripción de actividades. -- 7.1 actividad n° 128. -- 7.2 actividad n° 2. -- 7.4 actividad n° 393. -- 7.5 actividad n° 4. -- 9. Anexos. –conclusiones. -- bibliografíayessika.camejo@campusucc.edu.cojesscamrom10@gmail.com148 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, AraucaAraucaContaduría PúblicaAuditoríaAuditoría internaControl internoManual de auditoría internaAuditInternal auditInternal controlInternal audit manualApoyo en el área de control interno para la evaluación y seguimiento en los procesos de la gobernación de AraucaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribucióninfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Blanco, Y. (1987). Revisoría fiscal y auditoria (2º. Edición). Bogotá: Ecoe Editores.Cepeda, Alonso Gustavo. (1997) Auditoría y control interno. (Bogotá): Editorial nomos, s. A.Consejo técnico de la contaduría pública. pronunciamiento 4: normas de auditoria generalmente aceptadas. (s.f.) BogotáCuellar, G. (2003), teoría general de la auditoria y revisoría fiscal, facultad de ciencias contables económicas y administrativas. (Popayán): Universidad del cauca.Decreto 943 del 21 de mayo del 2014.Gaviria Correa, Gonzalo. (2006) Nuevo manual de control interno: guía para su aplicación en las entidades nacionales, departamentales y municipales 9. edición. Bogotá: TemisIntenational accounting standards borrad (2001) Normas internacionales de contabilidad, 7. edición, LondresLa gran enciclopedia de economía - en línea. (n.d.). Normas de auditoría generalmente aceptadas (naga). Consultada el 12 de septiembre de 2015. Disponible en: http://www.economia48.com/spa/d/normas-de-auditoriageneralmente-aceptadas-naga/normas-de-auditoria-generalmente-aceptadasnaga.htmManual técnico de meci 2014 dafp.Auditoría y control interno. ( 1984), 3. edición, Bogotá, McGraw Hill, pág. 25.Normas internacionales de auditoría - planeación, (n.d.). Lecturas de auditoría. 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Recuperado de http://tiempo.com.mx/_notas/1524260PublicationORIGINAL2019_apoyo_área_control.pdf2019_apoyo_área_control.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf2589257https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/cdc83b46-f4da-4faa-9997-c768866a70aa/downloadb4ca90db24f458050f9dc9141104ff1eMD552019_apoyo_área_control-formato.pdf2019_apoyo_área_control-formato.pdfLicencia de uso de obraapplication/pdf569970https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/cb8b28d9-297d-451b-a9d2-2c70908e7c53/download428f99d42d1abc3713bcf0a3ea4eece6MD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84334https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/faf45127-01d8-4722-a896-14885b17fef2/download3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45MD56TEXT2019_apoyo_área_control.pdf.txt2019_apoyo_área_control.pdf.txtExtracted 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