Elaboración del sistema de control interno para la empresa forjas Bolivar s. a. en el área contable

El control interno comprende el plan de organización con todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera, la complementaria administrativa y operacional, promov...

Full description

Autores:
Botero Pérez, Wilson León
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/4526
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/4526
Palabra clave:
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Manuales de funciones
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Forjas Bolívar. Área contable
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description El control interno comprende el plan de organización con todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera, la complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia en la operación y provocar adherencia a las políticas prescritas por la administración. Se estructuró un manual de control interno que contiene funciones donde se encuentran las obligaciones para el área contable y control de cada uno de los cargos que le corresponde, como son: Contador, Asistente Contable, Cartera, Logística y despachos (ventas), Costos e Inventarios, Gestión Humana. Se hizo un diseño de controles en donde se detallan en cada una de las áreas, cuáles son los riesgos que se están presentando, teniendo una visión clara del manejo y el orden en que se tienen cada una de las dependencias. También se creó un control para evitar que este riesgo afecte a la empresa, determinando pautas que lleven a una organización de las dependencias y del personal que las maneja.
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Se estructuró un manual de control interno que contiene funciones donde se encuentran las obligaciones para el área contable y control de cada uno de los cargos que le corresponde, como son: Contador, Asistente Contable, Cartera, Logística y despachos (ventas), Costos e Inventarios, Gestión Humana. Se hizo un diseño de controles en donde se detallan en cada una de las áreas, cuáles son los riesgos que se están presentando, teniendo una visión clara del manejo y el orden en que se tienen cada una de las dependencias. También se creó un control para evitar que este riesgo afecte a la empresa, determinando pautas que lleven a una organización de las dependencias y del personal que las maneja.Glosario. -- Introducción. -- 1. Descripción de le empresa. -- 1.1 Historia. -- 1.2 Aspectos teleológicos. -- 1.3 Estructura organizacional. -- 1.4 Reseña específica del área de trabajo. -- 2. Objetivos. -- 2.1 Objetivo general. -- 2.2 Objetivo específico. -- 3. Justificación. -- 4. Marco teórico. -- 4.1 Historia del control interno. -- 4.2 Definición de control interno. -- 4.3 Responsabilidad del control interno. -- 4.4 Importancia del control interno para el auditor. -- 4.5 Técnicas de auditoria. -- 4.6 Limitaciones inherentes al funcionamiento de un sistema de control interno. -- 4.7 Fuente de información adecuada para la evaluación del control interno. -- 4.8 Elementos de un sistema de control interno. -- 4.9 Alcance del estudio del sistema de control interno. -- 4.10 Revisión del sistema de control interno. -- 4.11 Evaluación del sistema de control interno. -- 4.12 Tipos de errores e irregularidades. -- 4.13 Objetivos de la evaluación de control interno. -- 4.14 Evaluación del control interno por el método de los cuestionarios. -- 4.15 Metodología para el uso de los cuestionarios en la evaluación del control interno. -- 5. Informes del proyecto desarrollado. -- 5.1 Titulo. -- 5.2 Cronograma de actividades. -- 5.3 Diagnostico. -- 5.4 Manual de procedimientos. -- 5.4.1 Compras. -- 5.4.2 Logística y despachos (ventas). -- 5.4.3 Gestión humana. -- 5.4.4 Costos e inventarios. -- 5.4.5 Tesorería. -- 5.4.6 Cartera. -- 5.4.7 Contabilidad. -- 5.5 Diseño de controles. -- 6. Recomendaciones. -- Bibliografía.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Medellín y EnvigadoContaduría PúblicaMedellínSistemas de control internoManuales de funcionesManuales de procedimientoForjas BolívarForjas Bolívar. Área contableControl internoElaboración del sistema de control interno para la empresa forjas Bolivar s. a. en el área contableTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersioninfo:eu-repo/semantics/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbPublicationORIGINAL2010_elaboracion_sistema_control.pdf2010_elaboracion_sistema_control.pdfapplication/pdf884589https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/de68253e-566e-4cae-9391-68a052538c40/download984eb1f7bdd37d278a87b24a3feec0d8MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84514https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/b2c4c544-4853-4a1d-bd5e-3091979632c6/downloadf3f5e184cacb7496a3e3345ca148d0f7MD52THUMBNAIL2010_elaboracion_sistema_control.pdf.jpg2010_elaboracion_sistema_control.pdf.jpgGenerated 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