Auditoría de control interno del proceso de compras en la empresa Café Córdoba de la ciudad de Montería.
El presente trabajo de grado está orientado a realizar un análisis del proceso de compras de la empresa Café Córdoba la ciudad de Montería-Colombia a partir de la realización de una auditoría de control interno en el año 2021, para dar cumplimiento al estudio de caso se plantearon una serie de objet...
- Autores:
-
Almanza Benítez, Grey Patricia
Montiel Ramos, Diana Luz
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
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Auditoría
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El presente trabajo de grado está orientado a realizar un análisis del proceso de compras de la empresa Café Córdoba la ciudad de Montería-Colombia a partir de la realización de una auditoría de control interno en el año 2021, para dar cumplimiento al estudio de caso se plantearon una serie de objetivos consecuentes y desarrollados mediante un diseño exploratorio–descriptivo bajo un paradigma cualitativo, donde se realizó un análisis general del proceso de compras en el informe C.O.SO. teniendo en cuenta los cinco componentes que integran a este, en donde se identificó la importancia del control interno en el proceso de compras en donde propone la realización de un plan de acción, a través de los hallazgo encontrado en la implementación de los instrumentos: guía de revisión documental y listas de chequeo para la revisión y evaluación de los riesgos en el control interno que permitirán realizar actividades estratégicas a corto, a mediano y a largo plazo para el proceso de compras. |
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Universidad Cooperativa de Colombia. http://hdl.handle.net/20.500.12494/35563El presente trabajo de grado está orientado a realizar un análisis del proceso de compras de la empresa Café Córdoba la ciudad de Montería-Colombia a partir de la realización de una auditoría de control interno en el año 2021, para dar cumplimiento al estudio de caso se plantearon una serie de objetivos consecuentes y desarrollados mediante un diseño exploratorio–descriptivo bajo un paradigma cualitativo, donde se realizó un análisis general del proceso de compras en el informe C.O.SO. teniendo en cuenta los cinco componentes que integran a este, en donde se identificó la importancia del control interno en el proceso de compras en donde propone la realización de un plan de acción, a través de los hallazgo encontrado en la implementación de los instrumentos: guía de revisión documental y listas de chequeo para la revisión y evaluación de los riesgos en el control interno que permitirán realizar actividades estratégicas a corto, a mediano y a largo plazo para el proceso de compras.This degree work is aimed at carrying out an analysis of the purchasing process of the company Café Córdoba, in the city of Montería, based on the performance of an internal control audit. In 2021, to comply with the case study, a series of consequent objectives were proposed and developed through an exploratory-descriptive design under a qualitative paradigm, where a general analysis of the purchasing process was carried out in the C.O.SO report. considering the five components that make up this, where the importance of internal control in the purchasing process was identified where it proposes the realization of an action plan, through the findings found in the implementation of the instruments: guide of documentary review and checklists for the review and evaluation of the risks in the internal control that will allow to carry out strategic activities in the short, medium, and long term for the purchasing process.1. El problema. -- 1.1 Presentación y antecedentes del caso. -- 1.2 Objetivos. -- 1.2.1 Objetivo general. -- 1.2.2Objetivos específicos. -- 1.2.3 Impacto teórico. -- 1.2.4 Impacto práctico. -- 1.3 Delimitación -- 1.3.1 Delimitación espacial -- 1.3.2 Delimitación temporal -- 1.3.3 Delimitación conceptual. -- 2. Marco teórico. -- 2.1 Literatura sobre casos análogos. -- 2.1.1 Nacionales. -- 2.1.2 Internacionales. -- 2.2 Bases teóricas. -- 2.2.1 La auditoría de control interno. -- 2.2.2 Auditoria de control interno en el proceso de compras. -- 3. Marco metodológico. -- 3.1 Diseño. -- 3.2 Población y muestra. -- 3.3 Instrumentos. -- 3.4 Procedimientos. -- 4. Resultados y discusión. -- 4.1 Análisis en el proceso de compras a partir de la auditoria de control interno. -- 4.1.1 Componente: Entorno (o ambiente) de control. -- 4.1.2 Componente: Valoración de riesgos. -- 4.1.3 Componente: Actividades de control. -- 4.1.4 Componente: Sistemas de información. -- 4.1.5 Componente: Seguimiento (o monitoreo) de los controles. -- 4.1.6 Valoración general de los componentes. -- 4.2 Plan de acción. -- 4.3 Recomendaciones. -- 4.3.1 A corto plazo. -- 4.3.2 Mediano plazo. -- 4.3.3 A largo plazo. -- 5. Conclusiones. – 6. Referencias. -- 7. Anexos. -- 7.1 Carta de satisfacción de la empresa. -- 7.2 Lista de chequeo entorno (o ambiente) de control. -- 7.3 Lista de chequeo valoración del riesgo. -- 7.4 Lista de chequeo actividades de control. -- 7.5 Lista de chequeo sistemas de información. -- 7.6 Lista de chequeo seguimiento (o monitoreo) de los controles.grey.almanzab@campusucc.edu.codiana.montielr@campusucc.edu.co54 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, MonteríaContaduría PúblicaMonteríaControl internoAuditoríaRiesgoComponentesInternal controlAuditRiskComponentsAuditoría de control interno del proceso de compras en la empresa Café Córdoba de la ciudad de Montería.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Armoza , L. 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Diseño del sistema de control interno para el área de cartera y compras de la empresa encoexpres "colombiana de encomiendas" sa. [Monografía de grado, Universidad de Cundinamarca]. Repositorio institucional unicundinamarca http://hdl.handle.net/20.500.12558/2361.Galindo Salazar, M. (2020). Evaluación del sistema de control interno del área de compras y tesorería de la empresa Salem distribución S.A.S. de la ciudad de Ibagué. [Trabajo de posgrado, Universidad Cooperativa de Colombia] Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/32546.García Díaz, R. A. (2016). Impacto de la Implantación del Check-list quirúrgico en un Servicio de Cirugía General. [Tesis doctoral, Universidad de Cantabria] https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/8402.Glosario Auditoría de cuentas. (2015). Obtenido de https://glosarios.servidor-alicante.com/auditoria-de-cuentas/proceso-de-valoracion-del-riesgo-por-la-entidadGómez Guzmán, J. C. (8 de enero de 2015). Red Social NovaGob. 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Propuesta de mejora para la gestión de inventarios de sociedad repuestos España limitada. [Tesis de pregrado, Universidad Austral de Chile]. Repositorio institucional UACh http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2016/bpmfcin156p/doc/bpmfcin156p.pdf.Noemí, S. G. (2018). Auditoría interna en el sector compras de una empresa de call center. [Trabajo de Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría, Universidad Nacional de Córdoba] Repositorio digital Universidad Nacional de Córdoba http://hdl.handle.net/11086/6888.Ortiz Montenegro, A., Rolon Sarmiento, E. D., & Vera Taborda, Y. R. (2019). Diseño de los manuales de procedimientos de control interno en el área de compras e inventarios de la distribuidora Chalo´s s.a.s. [Tesis de posgrado, Universidad Cooperativa de Colombia, Santa Marta]. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12494/13337.Ospino Herrera, L. R., & Perea Salas, A. L. (2020). Diseño de un sistema de control del riesgo operacional para el área de compras. [Trabajo de posgrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/20501.Revista Contaduría Pública. (2015). Obtenido de https://contaduriapublica.org.mx/2015/09/01/evaluacion-del-control-interno-y-sus-componentes-en-la-auditoria-de-estados-financieros/Ruiz , V. (30 de agosto de 2018). Emprende Pyme. Obtenido de https://www.emprendepyme.net/proceso-de-compras-de-una-empresa.htmlSánchez Loor, M. E., & Torres Márquez, M. I. (2018). Control interno para el área de compras de la empresa Prodhosum S.A. [Tesis de pregrado, Universidad de Guayaquil] Repositorio institucional Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37590.Santa Cruz Marín, M. (2014). El control interno basado en el modelo COSO. REVISTA DE INVESTIGACIÓN DE CONTABILIDAD, 36-43.The Institute of Internal Auditors . (2017). 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